你好,都做到管理費用里面的。
老師您好,還沒有做完的產品,制造費用是結轉到生產成本余額里,還是就放在制造費用余額里下個月去結轉呢
老師,我之前把固定資產錯進制造費用了,我現在把制造費用紅沖了,但是我之前的制造費用已經結轉生產成本了,我做了以下分錄,您看一下,2個分錄,把制造費用又一借,一貸沖平了,我沒懂,我多進的制造費用,不就相當于沒減少么
?老師你好, 對于制造企業已經一年沒有生產了,但是每月會有折舊產生的制造費用, 把這部分制造費用結轉到生產成本后, 對于生產成本里的余額還用處理嗎?因為沒用庫存商品也轉不到主營業務成本里去
請問當月的制造費用是不是都要結轉到生產成本中,公司還沒有投產,但是有生產設備折舊,記在制造費用了,然后結轉到生產成本了,生產成本往哪里結轉呢,還沒有產品入庫呢,不能結轉到庫存商品吧,怎么處理呢
老師,這個月沒有銷售,但是制造費用里產生了一些費用,所以我沒有結轉成本,那我是否要把制造費用里的數額結轉到生成成本,在結轉到庫存商品中呢,就不結轉銷售成本,這樣對不對
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!低值易耗品怎么入賬和攤銷
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設置模塊和導入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉換日的公允價值)
單位開始試生產了嗎?如果是的話,這屬于籌建期 月末結轉到生產成本。
剛才打錯了,營業期。
老師,也就是也沒經營也沒試生產,可是我看賬上有一部分設備,比如掃地機,地磅,吸塵器什么的,都給提了折舊呢,而且入的是制造費用-折舊費,最后這個折舊又入了長期待攤費用了呢,這個對嗎
你好管理費用里面的
謝謝郭老師,長期待攤費用這個科目是干嘛的呢
你好,長期待攤費用這個是支付一年以上的,或者是你是單位企業會計制度做賬的,做到長期待攤費用,開辦費現在都是準則類的做賬,這個制度類的科目很老了。
老師,我們是小企業會計準則,長期待攤費用這個科目不用的話,一般用什么科目代替呢
你管理費用,開辦費。
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。