你好,是的。可以抵扣的您好,是的,可以抵扣的。
請問老師,我公司領導出差乘坐飛機,帶回來的不是機票,是電子普通發票,上面明細只有金額沒有乘坐人員的信息!這個票可以計算抵扣進項稅嗎?
老師,我們公司領導出差拿回來的飛機票報銷,由航空公司開出來的代訂機票費,稅率是6%,那我怎么計算抵扣進項稅呢?
老師,這個是我們領導出差買的機票開的發票,可以計算抵扣進項嗎?
老師好,這個發票,員工出差代訂機票,可以計算抵扣進項稅額嘛?
老師,領導出差的機票,開出的電子票有,保險,服務費,機票款,這三張發票的稅費都可以進項抵扣嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
但是這個發票是普票,而且開的是經濟代理服務,也可以抵扣嗎?
你好 不能 剛才沒有看到這個發票??
老師,您能幫我總結一下都什么樣的機票可以抵扣進項嗎?因為我們領導經常出差!
員工實。員工實名出差的。火車票,汽車票,飛機票或者行程單可以報銷。也可以抵扣。
那像我們這樣已經開了經濟代理服務的發票還能用行程單抵扣嗎?
出差的有行程單,可以抵扣的。 這個代理發票就全額計入差旅費,他不能抵扣。