旅客服務的才可以,代理服務的不行。
老師,你好,我想要咨詢一下員工攜程開具的機票費,發票大類是代訂服務.機票費 這個可以報銷嗎~當做差旅費發票?可以抵扣進項稅額嗎?
員工出差報銷,飛機票提供的發票是增值稅普通發票,開票項目是*經濟代理服務*代訂機票費。這種發票可以做9%的進項抵扣嗎
公司員工出差坐飛機,開的是電子普票發票,稅目寫的是經紀代理服務*代訂機票產品,這個可以按票面上的稅額直接抵扣進項稅嗎?
老師:您好!請問一下,公司員工出差找旅行社代訂的機票,開票是開的公司抬頭 這樣可以按個人名義的機票抵扣9%進項稅嘛?
老師,這種代訂機票的普通發票的進項稅額可以抵扣嗎
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
意思是由航空公司直接開給我們的才可以扣除?
對的是的,對的是的,是這么多。
那如果有機票,請機票能扣除嘛?
憑機票能抵扣進項稅額嘛?
你好,行程單的可以啊,如果是登機牌的不行。