借銀行存款,貸應付職工薪酬,社保, 借應付職工薪酬社保,借管理費用,社保附負數
老師 請教一些問題 1.收到政府部門的補助怎么做賬呢 請看下圖片 2.還有一個是收到社保局退回的錢 前期他們扣多了 現在把扣多余的部分退回來了
老師,收到社保養老退單位繳交超過14%的部分,怎么做會計分錄
9月22日開始陸續有收到社保賬戶的款為:2022年1-8月用人單位已繳納的企業職工養老保險單位繳費中超出14%的部分,將在9月30日前由稅務機關計算差額,分批推送社保部分退回,無需企業申請。 老師,請問以上這種通知收到的社保款怎么記賬做分錄?
公司公戶收到了(1)社保局發來的:一次性留工補助,這筆金額要怎么做賬?(2)公戶收到社保局發來的:社保退費,(之前養老的扣除比例是15%,現在改為14%,便把1月到8月多交的1%逐筆退回),這幾筆社保退費要怎么做賬?
老師,收到社保局退回的單位部分養老保險這個怎么入賬
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
我之前的沒有計提醫社保,單位部分就做到管理費用了,那現在收到退款是不是就借銀行存款,貸管理費用醫社保?
可以的,可以這么做。
老師,同一時間一共收到5筆社保退款,我需要分5筆入賬還是可以一筆一起入賬呢?
你好 一塊做就可以了