你好,如果是企業(yè),可以準(zhǔn)則做賬的,選擇其他收益,如果是小企業(yè),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的是營(yíng)業(yè)外收入。
收到軟件產(chǎn)品即征即退稅款是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益
軟件行業(yè)收到增值稅即征即退的會(huì)計(jì)分錄,到底是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 還是其他收益
收到軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅款是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益
老師,收到軟件即征即退款,借銀行存款,貸方是營(yíng)業(yè)外收入,還是其他收益呢
老師好,計(jì)提軟件即征即退稅款,貸方計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益科目
老師一般納稅人不管差額征收還是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)都不能扣除是吧
老師那一般納稅人勞務(wù)公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅還可以差額征收嗎?這樣的話是不是就是5個(gè)點(diǎn)稅率如果勞務(wù)公司和甲方簽訂的是9個(gè)點(diǎn)開票合同,然后差額征收就是按9個(gè)點(diǎn)算,不能簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師您好,我想問下就是我在3月份收到了一張二手車銷售發(fā)票金額1000元,然后這個(gè)清理我最后做了營(yíng)業(yè)外支出,申報(bào)增值稅是3%減按2%計(jì)算繳納的,現(xiàn)在是稅務(wù)系統(tǒng)全量發(fā)票查詢一個(gè)季度的收入這1000元包含進(jìn)去了,但是我做賬沒有在收入包含進(jìn)去1000元,我想咨詢下這1000元我要不要申報(bào)企業(yè)所得稅
老師,個(gè)體戶開出36.5萬(wàn)1%增值稅發(fā)票,對(duì)方匯入36.5萬(wàn),個(gè)體戶法人想把這個(gè)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶里,需要扣除多少后轉(zhuǎn)給他,個(gè)體戶賬戶才不虧啊
注冊(cè)資本未實(shí)繳的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎,如需要應(yīng)該怎樣記賬
A公司有一項(xiàng)設(shè)備,原始價(jià)值為50萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)殘值率為10%,個(gè)年凈現(xiàn)金流量如圖5-11所示。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算內(nèi)涵報(bào)酬率(可先設(shè)i=20%)
老師國(guó)家年度公示時(shí)間是多少
老師,你不是說(shuō)差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說(shuō)工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務(wù)公司
年報(bào)時(shí)間2025老師是到
公司進(jìn)口的貨物,海關(guān)增值稅專用繳款書,在 全量發(fā)票查詢-取得發(fā)票 能看出來(lái)嗎?