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1.某企業2021年11月發生以下經濟業務: (1)11月2日,企業外購甲材料1000公斤,單價25元,增值稅稅率13%,運雜費1000元,材料已經驗收入庫,企業開出商業承兌匯票。 (2)11月8日,企業上月購買的甲材料500公斤,單價28元,增值稅稅率13%,本月驗收入庫。 (3)11月20日,企業的A股東以一批甲材料1200公斤作為投入資本,該批原材料的計稅價格 33000 元,增值稅稅率 13%,投資各方確認按該金額作為A股東的投入資本,折合本企業每股面值1元的股票28000股。 (4)11月23日,企業應收前進公司捐贈的甲材料1300公斤,增值稅專用發票列示金額37880 元,可抵扣的進項稅額為4924.4元,材料已運抵企業并驗收入庫。 (5)11月30日,企業賒購甲材料2000公斤,增值稅專用發票列示金額59600元,可抵扣的進項稅額為7748元,材料已運抵企業并驗收入庫。 要求:運用實際成本法編制會計分錄。

2022-10-25 20:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-25 20:48

1借原材料26000 應交稅費應交增值稅進項稅額3250 貸應付票據29250

2借原材料14000 貸在途物資14000

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齊紅老師 解答 2022-10-25 20:49

3借原材料33000 應交稅費應交增值稅進項稅額4290 貸實收資本28000 資本公積9290

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齊紅老師 解答 2022-10-25 20:50

4借原材料37880 應交稅費應交增值稅進項稅額4924.4 貸營業外收入42804.4

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-25 20:50

5借原材料59600 應交稅費應交增值稅進項稅額7748 貸銀行存款67348

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快賬用戶4428 追問 2022-10-25 20:57

沒有具體過程的嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-25 21:03

這些都是直接寫數字的

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1借原材料26000 應交稅費應交增值稅進項稅額3250 貸應付票據29250
2022-10-25
您好,借原材料,59600應交稅費應交增值稅(進項稅額)7748 貸應付賬款59600+7748
2020-10-13
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-10-21
你好,問題是什么,可以價稅合計計入營業外收入
2023-09-26
你好同學 借,原材料37880 應交稅費~增值稅進項4924.4 貸,營業外收入
2022-10-27
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