同學你好 這個可以紅沖開免稅普票
老師好 我們單位之前的會計 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發票了 可在申報的時候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現在客戶退票,退票金額是399325.28元,現在又按1%稅率給對方開了發票 請問,收回的發票紅沖之后,這個交過的增值稅,我應該怎么處理?
老師,我想請問,20年不是有生活服務行業免增值稅的事情的嗎?然后不是只能開普票的嗎,比如我1月開了專票,然后2月的時候沖紅,然后再開一個普票,那我一月該怎么申報呢?是按免稅申報還是只能扣稅款呢?
請問2021年我們單位有出口業務,但當時我開成增稅專用發票然后也交了稅,現在可以紅沖開免稅普票嗎,如果可以,那我去年的申報表又該怎么去調整呢
老師您好。我有個問題想咨詢,就是我們是個體經營戶的,當時只申請了可以開普通發票,但是現在有個客戶需要增值稅專用發票,我們可以去稅局申領專票回來開嗎?開專票需要些交什么稅呀,比如開了一萬元要交什么些什么稅
老師,您好!請問2021年開了一張普通發票,對方單位說找不到了,后來又找到這張發票了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調整,現在有個問題,增值稅申報表跟開票系統里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
老師,股權轉讓可以0元轉讓嗎
老師 司庫付款 在結算復核的節點 做復核的時候沒有發現開戶行填錯了,就直接復核付款了,司庫上顯示付款成功了,但是第二天錢被退回來了,但是司庫上這張單子還是付款成功的狀態,無法退回這張單子了,現在想重新給這個人付款得怎么辦啊?
你好老師,我們跟掛靠方對賬,需要準備點什么資料
你好老師,我平時在電腦表格上記錄,我需要怎么登錄,能使在別的電腦打開后也能同步,謝謝
老師,客戶目前吊銷的企業,我們還有貨款沒收回來,我們做壞賬,能稅前扣除嗎
資產負債表上面的流動負債可以為負數嗎
我們公司23年評為高新技術企業,現在24,25年都做匯算清繳高新加計扣除,要是復審的時候沒有評為高新技術企業,24.25年加計扣除是不是就不能用了,匯算清繳加計扣除需要調整回來?
2019年度至2022年度,F公司對S公司債券投資業務的相關資料如下:(1)2019年1月5日,F公司購入S公司當日發行的面值總額為800萬元的債券,作為以攤余成本計量的金融資產核算。該債券期限為3年,票面年利率5%,每年年初付息,到期還本,但不得提前贖回。F公司支付買價778萬元,另支付交易費用0.62萬元。該債券實際年利率為6%。(2)F公司于每年年末確認本年度實現的利息,并于次年1月5日收到利息。(3)2022年1月5日,F公司收到本利和840萬元。要求:不考慮其他因素,完成相關會計分錄。
請問退給客戶的貨款借方貸方都可入應收賬款嗎?
麻煩老師幫我看一下我這三筆分錄對不對
還有個問題就是當時我開了專票,但是在申報表上沒有體現出口退稅填數據,就按正常開票在申報,這樣的話我是不是要重新去修改去年的申報表,可又該怎么去改呢
同學你好 按照開的發票來做
意思是我今年紅沖專票,然后開出口普票,也在今年實際開的出口普票的申報表上填開票數據對嗎
同學你好 對的 是這樣的
感謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝