你好1; 贈送給客戶; 視同銷售餐飲服務的; 借銷售費用貸主營業務收入; 銷項稅; 2.? ? 借銀行存款貸預收賬款; 消費:借 預收賬款; 銷售費用貸收入;銷項稅 ;? 3.? ? 借銷售費用貸庫存現金? ?; 要開票? ?
老師,購入500萬以下的固定資產可以一次性在企業所得稅前扣除,那么以后正常計提的折舊費怎么做賬務處理?
老師您看一下餐飲業的賬務處理我該怎么入賬,一,贈送菜怎么入賬,二,充值,消費怎么處理,三,給客戶返現入賬,如何合理在所得稅稅前扣除
老師,您好! 我們是建筑租賃行業,然后以前開了發票但是沒有確認收入(也就是沒有進行賬務處理),增值稅稅額正常交。后續項目完成,我要怎么進行收入的確認比較合理呢?(麻煩老師幫忙寫一下賬務處理) 另外企業所得稅如何補交比較合規呢?
老師:你好!請問我們餐飲公司收預收款的分錄該怎么做,比如客戶實際充值一萬,然后我們公司送他三千,相當于他可以消費一萬三,這樣的分錄怎么做,我問的是內部賬務處理。謝謝
老師您好,企業把自產的產品用于產品宣傳,免費贈送給客戶,這個賬應該怎么做,請老師寫一下從原材料采購到產品入庫再到視同銷售,再到結轉,完整的賬務處理流程,謝謝您
因管理不善導致的材料毀損,計入管理費用可以稅前扣除么?
我們公司固定資產一直再增加,馬上資產總額就要超5000萬,是不是就不滿足小微企業條件了?
公司更換了法人,原來公司欠法人的錢想清零,如何做賬務處理?原來的法人有實繳資本怎么處理?
老師,公司在A市,那基本戶可以在B市開否
客戶貢獻價值要怎么計算
飛機票,開的電子普通發票,開的項目經濟代理服務*機票款,能抵扣嗎
老師,新購進的固定資產 單價≤500萬元 可以稅前一次性扣除,是什么意思,是折舊不需要一個月一個月這樣計提了?
老師 電商平臺3.16-4.15平臺掙的錢 (凈利潤)去哪里了 這個都包含什么
老師。請問一下24年的裝修費,現在25年開回來。24年能不能暫估裝修費 借管理費用裝修費 貸應付賬款 暫估
你好!之前公司是一般納稅人,現在已經申請下來了公司現在是先進制造企業。請問老師每個月申請的增值稅和企業所得稅有哪些優惠政策?
請問下我怎樣合理的在所得稅稅前扣除呢,第一個我可不可以計入招待費呢
還有既然是視同為收入,為什么借方不是銀行存款、庫存現金呢而是銷售費用
?你好1;? ? ?第三筆業務? ?要開票給你 ; 2. 視同銷售? ?你可以用進項稅抵扣的; 你是一般納稅人的話? ? ;因為你收不到款 ; 所以走銷售費用??
餐飲行業的話你反現給個人開不到發票,是不是就不能所得稅稅前扣除呢
?你好1;? ? 開不了發票; 勞務費部分 只能調增處理的; 對的??
我還是沒太懂老師,銷售費用不是一項費用支出嘛,但是我確認收入是一項收益嘛,怎么說得通呢
你好1;? ? 視同銷售; 說白了。 就是當成銷售業務處理;? 正常銷售的時候借方做銀行或者? 庫存現金是因為能收到款;? ? 現在 因為收不了款 借方做銷售費用而已; 貸方 收入和成本 分錄不變? ?
好的明白謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好;? ? ? ??