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印花稅計提后,實際繳納金額有減免。如何會計分錄? 計提時: 借:稅金及附加-印花稅 貸:應交稅金-印花稅 實際繳納金額和計提不一致,如何做賬?

2022-10-24 12:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-24 12:12

同學你好 原分錄負數紅沖多計提的部分

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快賬用戶9802 追問 2022-10-24 12:13

我以為多出的部分算營業外收入呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 12:16

這個不是的 直接沖減就可以

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快賬用戶9802 追問 2022-10-24 12:17

好的,麻煩老師寫一下沖紅的會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-24 12:22

同學你好 借稅金及附加負數 貸應交稅費印花稅負數

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快賬用戶9802 追問 2022-10-24 12:23

好的,負數就是差額咯

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齊紅老師 解答 2022-10-24 12:24

同學你好 對的 就是減免的金額

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快賬用戶9802 追問 2022-10-24 12:25

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-24 12:25

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 原分錄負數紅沖多計提的部分
2022-10-24
你好,印花稅不需要計提,繳納的分錄是 借:稅金及附加?,貸:銀行存款
2022-10-24
你好!應該是當月計提次月繳納,你這樣費用晚了一個月
2023-10-16
是的,就是那樣做的
2024-12-27
您好,是可以的,沒問題
2022-04-14
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