你好,在稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,如果有錯(cuò)誤,是可以申請(qǐng)紅沖的?
您好,提前去稅務(wù)局代開了勞務(wù)普票,后期因?yàn)橐恍┰驔]有發(fā)生實(shí)際勞務(wù),可以去稅務(wù)局紅沖跨月代開的勞務(wù)普票嗎?
請(qǐng)問在稅局代開的勞務(wù)發(fā)票可以紅沖嗎?
請(qǐng)問8月在稅局開了一張勞務(wù)發(fā)票,上面要求讓支付方代扣代繳,之后可以紅沖嗎?8月必須申報(bào)個(gè)稅交稅嗎?現(xiàn)在紅沖了是不是就不交稅了
請(qǐng)問8月在稅局開了一張勞務(wù)發(fā)票,上面要求讓支付方代扣代繳,之后可以紅沖嗎?8月必須申報(bào)個(gè)稅交稅嗎?現(xiàn)在紅沖了是不是就不交稅了
個(gè)人在稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票跨年了可以紅沖嗎?個(gè)稅企業(yè)沒有代扣代繳。
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個(gè)原材料的明細(xì)?
老師,我們公司平時(shí)裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實(shí)都是辦公用的,但是都沒有發(fā)票只有收據(jù)和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調(diào)增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認(rèn)稅額的時(shí)候是按發(fā)票稅額確認(rèn),然后實(shí)際申報(bào)的時(shí)候會(huì)把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財(cái)務(wù)賬與倉(cāng)庫盤點(diǎn)一致,現(xiàn)在這個(gè)材料領(lǐng)用憑證是負(fù)數(shù),這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規(guī)模物流公司,業(yè)務(wù)不多,所以沒招聘正式員工和司機(jī),也沒有買貨運(yùn)車,所以從3月份找第三方平臺(tái)發(fā)布運(yùn)輸服務(wù)信息,那個(gè)平臺(tái)上就有司機(jī)會(huì)聯(lián)系我們,截止目前已經(jīng)為客戶服務(wù)運(yùn)輸了十幾車,每次都是等待司機(jī)把客戶的貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)確定沒問題了我們有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人私人墊付私轉(zhuǎn)給司機(jī),司機(jī)會(huì)接下一單運(yùn)輸服務(wù)原因,不會(huì)給我們?nèi)ザ惥执_發(fā)票,但談價(jià)時(shí)只扣了3%點(diǎn)的稅金,我們辦公點(diǎn)也距離運(yùn)輸起點(diǎn)和終點(diǎn)都比較遠(yuǎn),司機(jī)的個(gè)人身份證號(hào)給我們也不劃算搭車費(fèi)去稅局代開發(fā)票,請(qǐng)問我們能否按照臨時(shí)員工個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬所得在每月個(gè)人所得稅申報(bào)里申報(bào)了?就司機(jī)的這個(gè)工資當(dāng)做是我們的成本行不行?
老師,這個(gè)入帳標(biāo)識(shí)是指取得的進(jìn)項(xiàng)票做了帳務(wù)處理做了稅前扣除,就作入帳標(biāo)識(shí),我收票方作了入帳標(biāo)識(shí),開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費(fèi)發(fā)票給其他單位 其實(shí)是分?jǐn)偟?沒有賺錢 我在稅務(wù)系統(tǒng)中 稅務(wù)分類編碼是什么
23年匯算清繳申報(bào)表之前更正兩次了,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤在此更正,現(xiàn)在需要稅務(wù)局批準(zhǔn),是傳到稅管員那里了吧,會(huì)不會(huì)惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點(diǎn)害怕 現(xiàn)在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個(gè)供應(yīng)商好解決,他就送了一次貨,也開了發(fā)票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費(fèi),設(shè)備修理費(fèi)等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發(fā)票入賬的還需要繳納印花稅嗎
一般有什么錯(cuò)誤?
你好,這個(gè)就無法一 一列舉了 比如:名稱錯(cuò)誤,內(nèi)容錯(cuò)誤等?
紅沖了就不交稅了吧
你好,紅沖了之后不會(huì)補(bǔ)開發(fā)票了嗎
是8月開的發(fā)票,一直沒有預(yù)扣個(gè)稅,現(xiàn)在紅沖,不交稅可以嗎?
你好,紅沖了之后,不會(huì)補(bǔ)開發(fā)票了嗎 能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
不開了,不開了
你好,那就需要去申請(qǐng)退稅的??
之前沒有申報(bào),沒交稅
你好,在稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,當(dāng)時(shí)就需要預(yù)繳稅款啊。
沒有,上面寫的由支付方預(yù)扣個(gè)稅,但是支付方?jīng)]有申報(bào)預(yù)扣
你好,既然沒有預(yù)繳,紅沖了也就不需要納稅了
紅沖麻煩嗎?
你好,紅沖??是不麻煩的?
應(yīng)該交了增值稅,可以紅沖不退稅嗎?
請(qǐng)看你前后描述,有被耍的感覺,你能理解嗎
你也知道的,代開發(fā)票要交增值稅的,
你好,你去看看你之前的描述