不是8月必須申報,是在你付款的下月申報。紅沖了不用交稅
老師你好,去年12月份在稅局代開的發票,現在對方才說用不了,給我退回來了,我需要去稅務局申請開紅沖嗎?還是可以自己在稅控盤上紅沖?
個人代開普票給企業,發票備注欄寫的是支付方代扣代繳,2021年5月開的,支付方需要先代扣代繳,現在稅局查到發票,要補交個稅13萬太高了,按勞動報酬算的,老板不愿意交,這張發票可以紅沖?
您好, 我8月開錯了一個發票. 9月發現后沖紅了8月的的,接著9月又開了一張. 其實也就是8月已經給過了這筆增值稅,理說這個月不用再給了. 為啥在浙江電子稅務局上沒看到可以直接抵扣掉的. 在( 表一) 變成讓我重復繳納增值稅呢
去年8月在稅務局代開勞務費發票,上面標注個稅代扣代繳,今年11月因對方不給代扣代繳個稅,要求去稅務局紅沖,并開具一張人工費發票,以經營所得在稅務局當場繳納個稅。我想問現在增值稅免稅,那我去年1%的增值稅可以退回給我嗎
請問8月在稅局開了一張勞務發票,上面要求讓支付方代扣代繳,之后可以紅沖嗎?8月必須申報個稅交稅嗎?現在紅沖了是不是就不交稅了
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~