你好 是可以的 去稅務局做就可以
您好我們公司是一般增值稅納稅人,本月發生勞務報酬工資可以公司名義去稅局代開勞務費的發票嗎?開了發票是不是就可以做睡前扣除?
您好,提前去稅務局代開了勞務普票,后期因為一些原因沒有發生實際勞務,可以去稅務局紅沖跨月代開的勞務普票嗎?
個人去稅務局代開的勞務費發票遺失了,而且個人也跟原來要服務的公司取消了服務,沒有產生實際的勞務費,個人如何去稅務局作廢發票?
那么個人去稅局代開發票,可以一次性開一個季度的勞務票嗎?因為只是每月勞務費個稅申報,季度發放,個人是否可以累計三次一起代開勞務票
去年8月在稅務局代開勞務費發票,上面標注個稅代扣代繳,今年11月因對方不給代扣代繳個稅,要求去稅務局紅沖,并開具一張人工費發票,以經營所得在稅務局當場繳納個稅。我想問現在增值稅免稅,那我去年1%的增值稅可以退回給我嗎
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
有金額限制嗎?我紅沖的40萬,可以嗎
您好,支付5元只回答一句?
你好 沒有金額限制 如果你全部業務未發生就可以全部沖紅