同學你好,先做借:制造費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。再做借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款。
車間員工工傷去醫院的醫藥費怎么記會計分錄,然后拿著報銷玩的單據再找保險公司,怎么做分錄
工人受傷收到報銷公司報銷的醫藥費分錄怎么做
車間主管報銷工傷醫藥費怎么分錄呢
老師,車間員工工傷醫藥費怎么做賬,會計分錄怎么做
老師,車間員工工傷報銷的醫藥費如何入賬?
個人安裝門窗服務向稅務局申請代開發票,怎樣開才能避開20點的勞務稅率
1、已知某企業目標資金結構中長期債務的比重為20%,債務資金的增加額在0-10000元范圍內,其利率維持5%不變。該企業與此相關的籌資總額分界點為( )元。這題沒讀明白?
老師好,小規模納稅人處理一般納稅人時2010年購入的挖掘機按多少稅率交增值稅
老師,填報匯算清繳工資那張表時,計提的金額是50萬,如果現在已經把計提的金額都發完了,實際發生額也是50萬吧,那稅收金額也是50萬是嗎
內賬的應收應付跟外賬的應收應付,怎么核對,主要看借方還是貸方?看那個方向是還沒開票?感覺不好核對,因為一個是全額入賬,一個是只入不含稅金額,那我怎么核對?是對余額還是發生額!對那個方向!有點蒙圈啊!請教請教
老師,給兼職財務申報個稅是按勞務報酬適用累計預扣法還是不適用累計預扣法啊?
老師,公司24年12月份稅局讓補稅,所屬期是24年2月份的,12月份已經補稅了,但是滯納金于25年3月份才產生,滯納金發票所屬期是24年2月份至24年12月份,24年12月份沒有做這筆滯納金,并且已經季報,現在匯算時這筆滯納金應該調增嗎?匯算時該如何處理?
老師,我們公司進項是專票,開給我們下游是普票可以吧?
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務派遣公司勞務費,他們再發放勞務派遣人員工資。現有一問題,勞務派遣公司無工會,我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經費這塊是由我單位連同正常員工工資一起計提2%計算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務費,導致工會經費稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
老師,內賬多收4個點的稅錢,計入那個會計科目?
由保險公司理賠部分怎么處理呢
同學你好,收到保險公司賠償時,借:銀行存款,貸:營業外收入。
這部分是需要轉給員工的,貸,營業外收入嗎?
同學你好,這種情況的話,收到保險公司賠償時,借:銀行存款,貸:其他應付款-員工姓名。
好的謝謝老師!
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。