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甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅稅額3.9萬元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬元。高檔化妝品適用的消費稅稅率為15%。要求:(1)計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應稅銷售額;(2)計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項稅額;(3)計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應繳納的消費稅。

2022-10-22 13:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-22 13:56

你好同學,稍后給您解答

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齊紅老師 解答 2022-10-22 15:10

你好同學,具體計算過程為 1?計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應稅銷售額=30%2B3.39/1.13=33 ?2計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項稅額=33*0.13 ?3計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應繳納的消費稅。=33*0.15

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你好同學,稍后跟您解答
2022-10-22
你好同學,稍后給您解答
2022-10-22
你好需要計算做好了給你
2021-11-12
你好同學,稍后回復您
2022-10-24
你好,應繳納的銷售稅額,是銷項稅額,還是消費稅稅額的意思呢?
2022-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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