同學你好,可以這樣操作的,因為畢竟是預繳企業所得稅,后續還有匯算清繳的。
高新企業,早上收到稅管員的信息。“接通知,享受研發費用加計扣除的企業,2021年1—9月必須申報享受優惠政策(不得為零),第三季度企業所得稅已申報的請在10月申報期內辦理更正申報,可以先按大致預估數填報,年報時再更正[玫瑰]” 她的意思是第一到第三季度都要把研發費用加計扣除嗎?第一第二季度已經報過啊(是零)
老師 和您咨詢一下 今年10月份預繳申報企業所得稅時,允許企業自主選擇對前三季度發生的研發費用進行加計扣除,還可以多扣除一個季度的研發費用,如果選擇新政策是不是以后研發費用就要按照季度來申報扣除了?
10月份申報可就1至9月符合條件的研發費用享受100%加計扣除,需要你們公司提供2022年1至9月(9月可預計數,其他月份實際核算數)實際發生可加計扣除研發費用核算數據。 下周一前:10月份征期預計享受科技型中小企業研發費用加計扣除新政金額,單位,元,按100%比例加計扣除。 老師 您能幫我看看這是什么意思嗎?這是稅務專管員剛發給我的 謝謝老師
高新認定有效期今年11月份到期。3季度的加計扣除按科技中小型申報的,4季度到期的話 按照制造業研發費用政策加計扣除 可以這樣嗎
老師,你好。我們公司2022年4月認定為科技型中小企業,我們在上個月的所得稅申報時 “7.1 企業開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用加計扣除(科技型中小企業按100%加計扣除) 填了”30955.17,現在收到提醒函 研發費加計扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業所得稅月 (季)度預繳納稅申報表》中第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除”中加計扣除 優惠金額為1000的整數倍或者≤100000,可能存在享受不應享受的優惠事項的問題,這個是什么原因?
老師,去年的一張手續費發票沒有做賬里,我現在要做這個24年開的手續費發票,我怎么做分錄呢
老師,我公司有一筆無法收回的貨款,計入營業外支出,匯算清繳時需要調整嗎?怎么調整
老師您好!2024年開了一張發票2萬元忘記作廢了,業務也還沒發生,2024年也沒入賬,但申報增值稅了,現在想把這個增值稅退回來,怎么申報呢?
記賬憑證和賬簿不是得保管30年嗎?為什么書上寫著這題選10年
老師您好!如果從對公給法人個人銀行卡賺錢的話,除了工資以外,還可以怎樣轉?
匯算清繳資產總額怎么填寫
老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發票稅額確認不是稅額確認多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因為開的是全額發票按1000的稅率算的,這樣按發票的稅額確認稅費不是確認多了嗎
請問,一般納稅人賣掉已使用過的自用小轎車,怎么開票交稅,是不是可以簡易繳稅啊?
我們是直播公司主要唱歌跳舞娛樂公司,這種可以開文化服務文化服務費嗎
老師好,旅游公司差額開票,請問如何開具?謝謝!