您好,紅沖為負,重開為正,一正一負應該沒影響
本月紅沖上月發票又重開了,那本月申報是要扣除紅沖的金額吧?
請問報稅的銷售總額應該扣除申報當月紅沖上月的金額嗎?電子稅務局上面顯示的開票總金額扣除了申報當月紅沖上月的金額
上月收入發票開錯了,已入帳,本月已開紅沖發票,金額一樣,那成本要紅沖嗎,如何沖成本,分錄?
當月紅沖發票,當月又重新開了一樣的金額發票,紅沖的發票需要做賬嗎?
請問 跨月紅沖了發票又重開了 上月的收入申報還報不報這張沖紅的發票金額
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
小規模納稅人變更一般納稅人,怎么操作
報上月稅時扣除了紅沖的金額,那上月被重開的那張發票就不需要寫分錄了吧?
你好,需要寫分錄的呢
那報稅時扣除了,這個月要季報,那報稅跟財務報表的數據就有差異了,怎么辦呢
本月紅沖上月發票也是需要寫分錄的,所以不應該存在差異
季報不是789的數據,紅沖在10月,如果按開票實際做賬,那789就會多出這個紅沖的金額
那報稅要不要扣除紅沖金額呢?還是按上月實際開票總額報?
您好,按上月實際開票總額報
好的 謝謝
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。