同學(xué)你好 有合同按照合同 沒有合同按照發(fā)票
老師你好,購銷合同金額是28200 主營業(yè)務(wù)收入是28200/1.03=27378.64 我按哪個(gè)數(shù)字來交印花稅亞
老師我公司是醫(yī)藥公司,印花稅計(jì)算=[主營業(yè)務(wù)收入(銷項(xiàng)不含稅金額)+進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額]*0.7*0.0003請問老師這是按照什么計(jì)算印花稅?印花稅有的是按照合同,但這個(gè)我不明白是按什么計(jì)算的
老師,請問印花稅還是按照主營業(yè)務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入計(jì)提嗎
老師,你好請問最新政策的印花稅是按照合同金額還是主營業(yè)務(wù)收入?
1.印花稅,是按合同簽訂的金額繳納,還是按不含稅收入繳納? 2.要如何簽訂合同,才能少交印花稅。 3.銷售印花稅,2023年最新繳納政策
老師您好,新工地產(chǎn)生考證費(fèi)用,要怎么記科目
老師早上好!企業(yè)所得稅年報(bào)中的累計(jì)折舊資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是怎么算的呢,還有稅收折舊攤銷是怎么算的
你好,老師,請問24年12月有筆費(fèi)用要在匯繳調(diào)增,放管理費(fèi)用的,請問25年的賬務(wù)處理是先紅沖24年這筆費(fèi)用嗎
老師早上好!請問,所得稅季報(bào),賬還沒做好的情況下,能不能先估數(shù)填報(bào)?稅法上允許這么操作嗎?
老師用于研發(fā)人員的差旅費(fèi),需要怎樣單獨(dú)做賬
單位涉及到退稅問題,強(qiáng)制申報(bào)之后,稅務(wù)機(jī)關(guān)在申報(bào)日最后一天還沒解鎖,那么退稅的話是需要在申報(bào)日最后一天前完成嗎?還是稅務(wù)機(jī)關(guān)解鎖之后當(dāng)月的任意一天呢?
哪位老師幫我做一下這題謝謝
收到員工負(fù)數(shù)工資退回,因?yàn)橛锌凵绫9べY不夠支付社保錢,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師,一般納稅人企業(yè),購入商品時(shí),專票跟普票各自怎么入賬
表格中怎樣顯示計(jì)算過程
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝