您好 銷項(xiàng)稅比進(jìn)項(xiàng)稅多 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月申報(bào)后 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
一般納稅人。年底12月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,,我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額:,要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額分錄嗎?
老師您 好,9月份進(jìn)項(xiàng)大于銷售項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做呀
月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),增值稅結(jié)轉(zhuǎn)及交稅分錄
老師,每個(gè)月要交的增值稅可以詳細(xì)講一下分錄嗎,比如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),以及有上個(gè)月留底的增值稅都分別怎么做分錄
老師,9月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底,那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄還做不?
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費(fèi)用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤借方
規(guī)上企業(yè)是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購了一批辦公電腦,單臺價(jià)格2000多,合計(jì)總價(jià)不到到2W,可以直接入當(dāng)期費(fèi)用嗎
我的材料錢是170賣7元一個(gè)成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費(fèi)嗎
你好老師,業(yè)務(wù)員幫公司銷售產(chǎn)品,他賣給客戶,公司按折扣收業(yè)務(wù)的錢,客戶欠業(yè)務(wù)的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號開具了兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個(gè)體工商戶注銷,后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具單價(jià)錯(cuò)誤后恢復(fù)服務(wù)登記,2023年12月28號對開錯(cuò)的兩張發(fā)票,開具了紅字發(fā)票,然后2024年1月份開具了正確單價(jià)的兩張藍(lán)字發(fā)票,請問這兩張藍(lán)字發(fā)票在個(gè)人所得稅上應(yīng)計(jì)入哪個(gè)稅款所屬期,或者說應(yīng)該具體如何處理?(這個(gè)個(gè)體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個(gè)商品,售賣單價(jià)不同,我怎么算平均單價(jià)
請問一件代發(fā)商品何時(shí)確認(rèn)收入繳納增值稅