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老師,我想問下納稅申報表里怎么會有期初未交稅額,然后還有本期繳納上期應納稅額,本期繳納欠繳稅額,是因為有緩交然后有欠繳嘛

2022-10-20 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 16:51

這個提出未交稅額是上一個月主表應補稅款,它是自動出來的,如果你是正常交稅的話,在30欄填寫和他一樣的金額,如果沒有交稅的話,就不要填寫30藍。

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這個提出未交稅額是上一個月主表應補稅款,它是自動出來的,如果你是正常交稅的話,在30欄填寫和他一樣的金額,如果沒有交稅的話,就不要填寫30藍。
2022-10-20
30藍和25欄填寫一樣的就可以的。這里是緩交,你們實際已經繳納了,只不過是政策不允許繳納,正常做就可以的。
2021-12-03
你好;? 這些都是自動出來的 ;? ? ?你上期沒有繳納會自動出來。 本期一起產生繳納的??
2021-11-12
同學你好?增值稅納稅申報表主表第31行本期繳納欠繳稅額填寫的是:以前的欠繳稅款,本期繳納了。不含本月繳納上月的稅款。 第30行“本期繳納上期應納稅額” 是填寫本月繳納上月期間的欠稅,屬本月正常繳納的稅。
2024-02-23
同學你好,這個增值稅申報的,在實際處理當中,你上面提到的只是一個主表,它后面都會有對應的附表,比如銷項的收入,稅額,進項的金額以及稅額,把這些對應的附表,填完整后,這個主表就會根據附表自動算出來的,
2022-04-12
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