同學,你好 按照開票軟件里面的數字做
小規模公司增值稅7-9月季報收入,與財務報表數據對不上,稅務局打電話來,叫我下午去一趟稅務局找專員,帶上營業執照,公章,7-9月發票開據數據,原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認,是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業務收入不開票收入數據填寫,申報系統自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業務不開票收入那里申報我未按記賬數據申報。像這種情況我要怎么跟稅務局解釋呢
你好老師,向您咨詢一個問題,2020年企業年報時 職工薪酬里包含了工資、社保單位部分,,,,,現在申報殘保金時,按個稅系統的數據塡寫的,系統提示與去年年報中國的工資薪酬不一致,,,,殘保金里的工資總額應該按哪個來塡寫啊
老師,想問一下,開票的金稅盤開出來的票是一個點稅,但是每個季度申報增值稅的時候系統會自動跳出這個季度開的票額沒錯,但是稅報表是3%稅率,那后面做收入記賬憑證貸應交稅費這邊跟開票的稅額對不上這種要怎么處理
請問下老師,本月開了沖紅發票,請問這個負數銷售額在電子稅務局增值稅申報時填在哪里呢,我看系統帶出來的開票金額是沒有扣掉負數銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個,請問怎么填呢
請問申報增值稅時,系統從開票系統里提取的數據和按總的不包稅金額手動算出來的金額 差個幾分錢,那么做憑證時要按哪個做?
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
那就不含稅金額會跟申報表的差個幾分錢,這個沒關系是嗎
同學,你好 要一致的