你好同學,分錄是正確的的
老師,月末轉出未交增值稅,借應交稅費—轉出未交,貸應交增值稅—未交增值稅,下月繳納時借應交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對嗎?可是月末轉出的那筆借應交稅費—轉出未交,這個怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
繳納增值稅做賬;借應交稅費_增值稅_轉出未交增值稅 貸;應交稅費_未交增值稅 繳納時;借:應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
老師,月末是要做結轉應交未交增值稅嗎?這筆分錄是這樣嗎: 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 下月初我繳稅時做: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎?
上月未交的增值稅做賬是時:借 :應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納增值稅后做賬時 是借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎?
當月應交的增值稅,當月計提借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。貸,應交稅費-未交增值稅。下月繳納的時候。怎做借應交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款。這樣嗎?
老師,對方欠我四萬七,他給了我現金,現在多放讓我開票,請問這個賬怎么弄。我這邊是一般納稅
3月賬上暫估成本,借 主營業務成本 貸 銀行存款 這個月拿到發票了,可以直接放在3月的憑證后面嗎?
老師好 請問發票額度申請怎么進行呢?想要開發票 額度差了500塊
辛苦圖片這個老師說下謝謝
樸老師在嗎?你說賣配件的商貿公司的領導讓庫管和有的采購買東西,讓買的人先墊付,然后讓他們開發票,等發票回來再對公轉給客戶,再讓客戶轉給墊付的人,你說企業這么做合理嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師 你好 需要從公司提現9萬有啥辦法嗎?
老師 你好 需要開發票9萬多出去但是沒有進來的票怎么做賬啊
老師,個體戶怎么在電子稅務局查看征收方式,有流程嗎
請問,外貿公司,取得的進項發票是普票,出口做免稅不退稅,但報關單的貨源地錯了。需要去更改境內貨源地嗎?