你好,學(xué)員,可以先計(jì)入預(yù)付賬款中的
老師,我們給對(duì)方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對(duì)應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開(kāi)給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒(méi)提供,因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開(kāi)來(lái)了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會(huì)把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒(méi)提供完服務(wù)我也沒(méi)確認(rèn)收入,那要計(jì)入哪里?
我公司有兩項(xiàng)業(yè)務(wù),一項(xiàng)是是提供勞務(wù),一項(xiàng)是提供技術(shù)服務(wù),勞務(wù)收入為25萬(wàn),對(duì)應(yīng)成本有18萬(wàn)人力資源的票,技術(shù)服務(wù)今年沒(méi)有收入,但是收到20萬(wàn)的成本票,想問(wèn)一下這20萬(wàn)我應(yīng)該記在哪個(gè)科目下
一項(xiàng)是是提供勞務(wù),一項(xiàng)是提供技術(shù)服務(wù),勞務(wù)收入為25萬(wàn),對(duì)應(yīng)成本有18萬(wàn)人力資源的票,技術(shù)服務(wù)今年沒(méi)有收入,但是收到20萬(wàn)的成本票,想問(wèn)一下這20萬(wàn)我應(yīng)該記在哪個(gè)科目下
一項(xiàng)是是提供勞務(wù),一項(xiàng)是提供技術(shù)服務(wù),勞務(wù)收入為25萬(wàn),對(duì)應(yīng)成本有18萬(wàn)人力資源的票,技術(shù)服務(wù)今年沒(méi)有收入,但是收到20萬(wàn)的成本票,想問(wèn)一下這20萬(wàn)我應(yīng)該記在哪個(gè)科目下
老師你好,我想問(wèn)一下,公司開(kāi)票以及收票都是信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi),這個(gè)在企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表里應(yīng)該是屬于銷售商品收入/成本還是提供勞務(wù)收入/成本呀
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
取得收入再?gòu)念A(yù)付賬款轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么
是的,學(xué)員,是這樣的
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以設(shè)二級(jí)科目么,例如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)或者服務(wù)
要是不放在預(yù)付賬款放在成本類的哪個(gè)科目下可以
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以設(shè)二級(jí)科目么,例如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)或者服務(wù) 是的
要是不放在預(yù)付賬款放在成本類的哪個(gè)科目下可以 勞務(wù)成本
借勞務(wù)成本 貸銀行存款,有收入轉(zhuǎn)到借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本這樣子么
是的,學(xué)員,是這樣的
老師是不是有工程就放工程成本里面,其他的服務(wù)的都進(jìn)勞務(wù)成本里面
是的,你說(shuō)的很對(duì)的
好的,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,早點(diǎn)休息