同學你好,不好意思,我點快了,應該讓其他老師接題的,看看其他老師的意見,麻煩你重新提出問題吧,謝謝了。
老師,我們給對方提供技術服務,服務暫未完成,但我們相對應的上游客戶把發票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術服務,要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術服務需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發票,正常如果我們給下游提供完服務我會把這個費用計入到主營業務成本,但現在沒提供完服務我也沒確認收入,那要計入哪里?
我公司有兩項業務,一項是是提供勞務,一項是提供技術服務,勞務收入為25萬,對應成本有18萬人力資源的票,技術服務今年沒有收入,但是收到20萬的成本票,想問一下這20萬我應該記在哪個科目下
一項是是提供勞務,一項是提供技術服務,勞務收入為25萬,對應成本有18萬人力資源的票,技術服務今年沒有收入,但是收到20萬的成本票,想問一下這20萬我應該記在哪個科目下
一項是是提供勞務,一項是提供技術服務,勞務收入為25萬,對應成本有18萬人力資源的票,技術服務今年沒有收入,但是收到20萬的成本票,想問一下這20萬我應該記在哪個科目下
老師你好,我想問一下,公司開票以及收票都是信息技術服務*信息服務費,這個在企業所得稅匯算清繳報表里應該是屬于銷售商品收入/成本還是提供勞務收入/成本呀
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?
請教關于個稅多計提的歷史問題 多計提的原因是:計提個稅不是按照自然人個稅系統申報測算的,而是前任會計手工計提的 現在統計2018-2023年,多計提了3069.71元 請教下 現在多計提的這部分怎么處理
老師,監理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業務內容是什么呢?開發票給我們的話應稅服務是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規模納稅人,目前公司裝修,產生了一系列費用。對方給我們開具了建筑服務類發票,都是普票,有的發票稅率是9%,有的發票稅率是1%,這個有什么區別嗎?針對我們購買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發的,國補怎么怎么做賬呢
老師,你好,請教一個問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務部分呢,是分開記到營業外收入還是和商品一樣放到主營業務收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規模開一點的普票,進項要加6個點。一般納稅人開13個點專票,進項加10個點抵13個點
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師。客戶提供原材料 我們負責加工收取加工費。怎么做賬開票
好的老師,謝謝您的耐心回復,也謝謝您的理解
同學你好,好的,不好意思了。