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一項是是提供勞務,一項是提供技術服務,勞務收入為25萬,對應成本有18萬人力資源的票,技術服務今年沒有收入,但是收到20萬的成本票,想問一下這20萬我應該記在哪個科目下

2022-10-19 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-19 21:40

同學你好,不好意思,我點快了,應該讓其他老師接題的,看看其他老師的意見,麻煩你重新提出問題吧,謝謝了。

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快賬用戶5842 追問 2022-10-19 21:41

好的老師,謝謝您的耐心回復,也謝謝您的理解

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齊紅老師 解答 2022-10-19 21:41

同學你好,好的,不好意思了。

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你好,學員,可以先計入預付賬款中的
2022-10-19
同學你好,不好意思,我點快了,應該讓其他老師接題的,看看其他老師的意見,麻煩你重新提出問題吧,謝謝了。
2022-10-19
同學你好,建議記在服務成本或者營業成本科目里。
2022-10-19
當你司提供技術服務開票 200 萬并收款,但對下游供應商還未收票付款時,可以按以下方法處理: 一、確認收入 開票 200 萬且已收款,應確認收入: 借:銀行存款 200 萬 貸:主營業務收入 200 萬(假設不考慮增值稅等因素) 二、暫估成本 如果確定會有成本發生,但對下游供應商的付款不一定在今年,可以先暫估成本: 借:主營業務成本(暫估金額) 貸:應付賬款 —— 暫估應付款 暫估的成本金額可以根據以往類似業務的成本比例或者與供應商的合同約定等進行合理估計。 三、后續處理 當收到下游供應商發票并付款時: 先沖銷暫估分錄: 借:主營業務成本(暫估金額,紅字) 貸:應付賬款 —— 暫估應付款(紅字) 再根據發票金額記錄實際成本: 借:主營業務成本(實際金額) 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額,如有) 貸:銀行存款 / 應付賬款等
2024-11-04
你好? ?是的;? 按照? 記入勞務成本; 有收入結轉到 主營業務成本去??
2023-07-06
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