你好,學(xué)員,要去稅務(wù)局辦理退稅
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我1月份的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)也同樣申報(bào)錯(cuò)誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報(bào),申報(bào)金額少了,工會(huì)經(jīng)費(fèi)更正申報(bào)補(bǔ)交了稅款和也滯納金,請(qǐng)問(wèn)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進(jìn)行,還是更正之前的?
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒(méi)有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問(wèn)一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問(wèn)題啊?這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺(jué)?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過(guò)了。稅務(wù)局就很可能看出來(lái)沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
我想請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題,前幾個(gè)月我們公司會(huì)計(jì)報(bào)異地工程預(yù)繳稅費(fèi)的時(shí)候報(bào)錯(cuò)了稅務(wù)機(jī)關(guān),(是同個(gè)市區(qū)但稅務(wù)機(jī)關(guān)不同),老板考慮到路遠(yuǎn)說(shuō)不去辦退稅了。可以嗎?但是正確的稅務(wù)機(jī)關(guān)我還要申請(qǐng)外經(jīng)證還要補(bǔ)報(bào)異地稅呀,那稅務(wù)會(huì)計(jì)那邊報(bào)稅那里跟電子稅局的數(shù)又對(duì)不起來(lái),怎么辦呢?
老師,我下周一要去面試一家公司的總賬會(huì)計(jì)。這家公司是一般納稅人。要求要有2年一般納稅人工作經(jīng)驗(yàn)和報(bào)稅的經(jīng)驗(yàn)。老師,我之前報(bào)過(guò)簡(jiǎn)單的增值稅那些,但是沒(méi)有自己接觸過(guò)企業(yè)所得稅匯算清繳。如果周一被問(wèn)及,能否自己獨(dú)立報(bào)稅,我該怎么回答呢?我怕,我實(shí)話說(shuō)了,萬(wàn)一人家就不給我機(jī)會(huì)了。我還是很想去這家公司的。我累計(jì)工作4年多,做過(guò)一年出納,會(huì)計(jì)的工作,像稅務(wù)這塊是接觸有所局限,因?yàn)橹八诘膯挝挥袑iT(mén)的稅務(wù)專管員。
您好,我想咨詢一下我公司之前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)是工藝品 低端首飾這種,然后開(kāi)的發(fā)票明細(xì)是珠寶首飾,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我繳納以前年度的消費(fèi)稅。但是我當(dāng)時(shí)賣的產(chǎn)品也不屬于高端珠寶之類的,這一補(bǔ)要補(bǔ)幾萬(wàn),這可怎么辦,稅務(wù)也直接幫我核定了消費(fèi)費(fèi)稅種
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒(méi)有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?