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我們是勞務派遣公司,現在開的這張發票金額100000元,申報增長稅時候,全額扣除了,怎么做會計分錄呢

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2022-10-19 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-19 09:30

同學你好 是差額納稅的嗎

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快賬用戶9447 追問 2022-10-19 09:32

是的,差額征收,開的10萬全部扣除了

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齊紅老師 解答 2022-10-19 09:37

?(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅

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快賬用戶9447 追問 2022-10-19 09:44

借:銀行存款 10萬 貸:主營業務收入 95238.10 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) 4761.9 (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業務成本 95238.10 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) 4761.9 貸:銀行存款 10萬 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) 0 貸:應交稅費———未交增值 0 這樣金額錯誤碼

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齊紅老師 解答 2022-10-19 09:50

同學你好 第三個分錄都是零了就沒必要做了

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同學你好 是差額納稅的嗎
2022-10-19
你是準備全額開票還是差額開票?
2022-11-26
你好,138021.77/2=69010.885 你可以一張開69010.49 然后另一張開69010.48
2022-11-26
74.93=(33538.8-29897.26)/1.05*0.05,差額征收,這樣算的,同學,
2023-11-22
同學你好 可以的 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2023-08-17
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