你好,學員,記入管理費用中
員工離職了,但是需要再交多一個月的社保,社保費他自己出,多扣社保這個月他沒有工資,應(yīng)該怎么報個稅呢?
老師,有個員工離職了,工資已經(jīng)結(jié)清,但是社保給他交了,現(xiàn)在他個人工資這塊出現(xiàn)負數(shù),應(yīng)該怎么處理
一個員工已經(jīng)離職,但是社保給他多交了一個月,這個應(yīng)該怎么做分錄
員工離職公司給予的獎勵一個月工資,做分錄應(yīng)該做成什么,等于是還給他買了一個月的社保,應(yīng)該怎么做分錄
老師,當月應(yīng)轉(zhuǎn)出員工社保,但行政遺漏了,給離職員工多交了一個月社保費,員工個人部分應(yīng)承擔的費用也收不回來了,這個分錄怎么做?
老師,老板想要每個月做內(nèi)賬,請問內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務(wù)報表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會計衡等式 資產(chǎn)+費用=負債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時 借:財務(wù)費用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務(wù)費用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個企業(yè)需要補多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會不會引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利