這種情況沒(méi)有其他的了,就這些了
老師,通行費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證后,在填增值稅申報(bào)表中也是填在 本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票欄嗎?謝謝
通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票為什么在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中“認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票”相關(guān)欄次中?不是普通發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)本期有進(jìn)項(xiàng)票也在認(rèn)證平臺(tái)勾選了,但是還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票,需要填寫(xiě)表格里面的認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息嗎?
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)表,認(rèn)證相符的專(zhuān)票這個(gè)欄次,填寫(xiě)專(zhuān)票,通行費(fèi)電子普票,機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,還填寫(xiě)別的嗎
老師, 通行費(fèi)電子普通發(fā)票,用途確認(rèn)后。 在納稅申報(bào)表二中直接填寫(xiě)“認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票”相關(guān)欄次中。 需要摘出來(lái)在10行中填寫(xiě)嗎? 我一般是不摘出來(lái),同事讓我摘。應(yīng)該怎樣操作?
請(qǐng)問(wèn)送原材料去供應(yīng)商工廠產(chǎn)生的貨拉拉費(fèi)用,科目是?
建筑業(yè)未分配利潤(rùn)過(guò)大,賬上也沒(méi)錢(qián),沒(méi)計(jì)提過(guò)盈余公積,年底能一下子補(bǔ)提多少盈余公積來(lái)減少未分配利潤(rùn)呢?
歐老師,請(qǐng)問(wèn)送原材料去供應(yīng)商工廠產(chǎn)生的貨拉拉費(fèi)用,科目是?
老師 我們是建筑工程土建工程的,我們工地上主要用的機(jī)械,機(jī)械不是要用潤(rùn)滑油嗎?這個(gè)我先入到工程施工里的什么明細(xì)
老師,怎么計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?分錄怎么寫(xiě)?提了壞賬準(zhǔn)備會(huì)減少資產(chǎn)總額嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售未滿(mǎn)30萬(wàn),增值稅減免了,當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)計(jì)提,也沒(méi)充到利潤(rùn)里,在后邊補(bǔ)上可以不,
你好,小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品是免稅的
老師,印花稅用計(jì)提嗎?
老師算下稅金一會(huì)給您五星好評(píng)
老師,小規(guī)模企業(yè),如果1季度開(kāi)票未超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,那2季度超了30萬(wàn),后期需要補(bǔ)1季度的增值稅嗎?