您好,您這個分錄是正確的。
上月首次和工廠交易,配送了5000元青菜過去,21號前配送了3800元,21號配送了1200元,工廠24號給我們結款了3800元,這筆交易該怎么做分錄,我現(xiàn)在做了,借銀行存款3800,應收賬款1200,貸主營業(yè)務收入5000元,除了這個我還需要做銷售商品的嗎?
老師,我想問下,現(xiàn)在小規(guī)模開普票免稅,分錄怎么做?借銀行存款。 貸主營業(yè)務收入 這樣對嗎
老師,小規(guī)模企業(yè),開普票3000給別人,分錄寫的對嗎? 借:應收賬款3000 貸:主營業(yè)務收入3000 收到款項時寫,借:銀行存款3000 貸:應收賬款3000 月末結轉的話應該再怎么寫的
老師,小規(guī)模企業(yè),普票我開出去了3800,稅率選擇免稅的,已收到款。這個分錄我應該怎么寫的 借:銀行存款3800 貸:主營業(yè)務收入3800 這樣寫對嗎,還需要寫減免稅款嗎
老師您好,小規(guī)模開出的免稅發(fā)票, 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 這樣做分錄對嗎?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
老師,之前有1%.3%增值稅率時,會寫到應交增值稅-減免稅款,這個免稅的不需要嗎
免稅的時候不體現(xiàn)應交稅費的,因為不交稅。
好的,謝謝老師,再請教下,如果有222.6月的科目余額表,有什么辦法可以倒推出21.12月的科目余額嗎
科目余額表里就是具體科目的余額。