你好 第一個是正確的分錄,是預收賬款的處理 第二個分錄是錯誤的,還是預收的情況下就按收入處理了?
老師,公司的簽約藝人在本公司拍攝的影視劇里參演,藝人合同是演出費占70%,比如這個合同10000元,藝人7000,公司3000,會計分錄: 借:主營業務成本 7000 貸:應付職工薪酬 7000 借:銀行存款 10000 貸:主營業務收入 10000 借:生產成本 10000 貸:銀行存款 10000
收到學費分錄:借:銀行存款20000 貸:預付賬款20000 分攤2年:借預付賬款:10000 貸:主營業務收入10000 現在學生退費19000元怎么沖賬,做會計分錄啊,分攤怎么沖掉。求老師解惑
小規模人力資源公司,1月收到1-9月代發的工資90000及服務費9000。 當時做賬: 借:應收賬款99000 貸:預收賬款98571.43 ? 應交稅費-增值稅 428.57 ? 借:銀行存款 99000 貸:應收賬款 99000 ? 分期確認收入: 借:預收賬款 11000 貸:主營業務收入 11000 借:主營業務成本10000 貸:應付職工薪酬 10000 ? 發放工資: 借:應付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 10000 ? 稅費減免: 借:應交稅費-增值稅 428.57 貸:營業外收入 428.57 ? 今年10月,A公司將付款方改為子公司B,由B支付99000后,將A之前款項全額退回給A。請問退回賬務分錄如何處理?
員工李洪軍向公司借款一萬元,出納人員用銀行存款支付該筆業務涉及的賬務處理有a借應收賬款10000,借其他應收款10000,c借其他應付款10000,d貸銀行存款10000
老師有個賬,會員卡充值,借銀行存款10000,借應賬款會員卡折扣1000,貸應收賬款會員卡號11000,。消費的時候10000,借應收賬款會員卡卡號11000,貸主營業務收入10000貸會員卡折扣1000對嗎
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
出口進項稅轉出,會計分錄怎么寫 ,以前的發票都是認證的,現在還有留底,會計分錄怎么寫
老師,請問這張發票的備注欄個稅是怎么算出來的
現金流量表經營活動現金是負數,正常嗎
這與開了一張發票,又紅沖了,這個發票要放憑證里嗎?
工程檢測公司,老板出差項目上的機票,住宿,餐費,業務招待費等費用,應該歸屬于公司本部,還是歸屬項目?
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第一種情況就是雖然收到錢,但是不能確認【主營業務收入】是嗎? 是所有的業務都是在收到業務款的時候,都是【貸:預收賬款】嗎?
你好 1,是的,是這樣的 2,不是所有的,你說的太絕對了?
但是理論中也有【借:銀行款款10000 貸:主營業務收入10000】的,是理論錯了嗎?
是哪種情況是可以【借:銀行存款 貸:主營業入收入】,我們實務做賬的時候一般是需要做兩筆是嗎?對于業務款想預收,再沖減。
你好,實現收入,同時收款才是這樣 處理。 而你之前描述的情況不是這樣?。A收業務款,請仔細看這5個字)
老師,那問一下,預收業務款是是不是就是先銀行收到錢了,但是月底才能確認收入?那預收賬款在每月結轉損益的時候是不能確認收入的是不?
你好,預收業務款,是銀行收到款項了。 不一定是月底就確認收入啊,可能是之后幾個月呢? 在銷售貨物或者提供服務的時候,才確認相應的收入?