充積分 借:銀行存款 ? ? ? 其他應付款-送積分 ? ? ? 貸: 預收賬款-充值費 消費積分 借:預收賬款 ? ? ?貸:主營業收入 ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項 ?借:銷售費用-積分 貸:其他應付款-送積分
老師好,油卡公賬充值,類似于購物卡,然后發給員工,并在員工的工資內扣回,扣錢時:借:其他應收款--油卡,貸:銀行存款。扣員工時,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款--油卡。但是。員工拿了,又還沒有到發工資,那這個員工拿油卡要如何掛賬呀?
問會員卡中設制個虛擬充值部分,再把這虛擬充值部分轉贈送給會員消費會計分錄如下對嗎? 解:1 虛擬充值: 借 :其他應收賬款----鉆石會員充值 50000元 貸:預收賬款---鉆石會員充值 50000元 虛擬充值轉贈送會員充值卡 借:預收賬款---鉆石會員充值 50000元 貸:預收賬款---普通會員充值 50000元 會員充值卡收到轉贈充值消費 借:預收賬款---普通會員充值 50000元 貸:主營業務收入 50000元 借:銷售費用:50000元 貸:借 :其他應收賬款----鉆石會員充值 50000元 解:2 虛擬充值轉贈送會員充值卡 借:銷售費用--促銷費 50000元 貸:預收賬款---普通會員充值 50000元 會員充值卡收到轉贈充值消費 借:預收賬款--
會員充值有贈送的是如下處理 1、會員卡充值時, 借:銀行存款/庫存現金 銷售費用/財務費用 貸:預收賬款(充值部分+贈送部分) 2、會員在刷卡銷費時 借:預收賬款 貸:主營業務收入 還是把贈送的作為商業折扣處理?
老師有個賬,會員卡充值,借銀行存款10000,借應賬款會員卡折扣,貸應收賬款會員卡號11000對嗎?
老師有個賬,會員卡充值,借銀行存款10000,借應賬款會員卡折扣1000,貸應收賬款會員卡號11000,。消費的時候10000,借應收賬款會員卡卡號11000,貸主營業務收入10000貸會員卡折扣1000對嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發票上,可以開正數和負數嗎
老師流動資產期末和年初余額有勾稽關系嗎 這個的
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,
老師流動資產期末和年初余額有勾稽關系嗎
本年利潤是所有者權益,照理來說借減貸增,結轉凈利潤本年利潤應該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結轉嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養老工傷失業買在這個月。這個月扣的是4月失業保險費,下個月發4月工資時從工資里扣除個人失業保險部分。請問個人部分的社保做賬的時候是計入其他應收款還是其他應付款?
如果一個商品有退貨,可以在藍票上開負數嗎
重慶最新電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里導出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
老師能不能幫我把數據帶入一下
存10000送1000 借:銀行存款?10000 ? ? ? 其他應付款-送積分1000 ? ? ? 貸: 預收賬款-充值費11000 購買8000元商品 借:預收賬款? ?8000 ? ? ?貸:主營業收入 8000? ? ?借:銷售費用-積分 727.27? ? ?=8000*1000/11000 貸:其他應付款-送積分727.27
那老師哈,你看下,第一個充值的時候是預收賬款11000,那消費的時候您是按照10000來銷的,最后這個卡消費完的話,預收賬款不得剩贈送的1000塊錢
那個1000就是通過這個來沖:其他應付款-送積分727.27
那預收賬款11000最后怎么銷完呀
他再消費3000就完了呀
那您用消費一萬帶入下,不消費8000了,這個卡就充一次的話
購買11000元商品 借:預收賬款? ?11000 ? ? ?貸:主營業收入 11000? ? ?借:銷售費用-積分 1000? ? 貸:其他應付款-送積分1000
用銷售費用積分最后抵的主營業務收入,那還有個問題哈。我們另外一個店他也有他的會員,他的會員也是充10000送1000,他的會員在我們這也可以消費,如果消費10000怎么做賬呀?
對方做賬是一樣的,你們銷售多少就掛應收對方多少往來
能幫我列下分錄不?謝謝
借其他應收款,對方店名10000貸主營業務收入10000?
我不知道這個積分怎么做賬
是的,就是不用管積分。你只管向對方單位收錢就是了 借其他應收款,對方店名11000 貸主營業務收入11000
不應該是10000嗎?按扣除積分后的金額入賬
這個積分又不是你們送的,你得按商品原價向對方索要現金收入呀
喔喔,謝謝哈
那我們卡要向他店消費10000呢?
消費多少你們一樣付人家多少呀