你好,沒錯,就是按照這個算的。121003.8*2.5%
老師您好,我現(xiàn)在申報第三季度的所得稅季報,按季度申報,請問所得稅納稅申報表里面本年累計金額是7-9月份的累計金額還是1-9月的累計金額?利潤表也是按季度報,利潤表里面本月金額是7-9月的金額,還是9月當(dāng)月的金額?謝謝
老師好,小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅是按照這個季度的9月份生成的利潤表的本年累計金額申報對嗎老師?利潤總額是121003.8,繳納多少企業(yè)所得稅
老師,季度所得稅申報利潤總額是32萬,小規(guī)模納稅,應(yīng)該繳納多少企業(yè)所得稅
老師,小規(guī)模申報企業(yè)所得稅季度申報時,數(shù)據(jù)填的是利潤表季報表格嗎?利潤表季報本年累計金額那列嗎
老師請問一下,穩(wěn)崗補貼怎么申請
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實繳,工商年報里認(rèn)繳出資時間怎么填?
匯算清繳,企業(yè)產(chǎn)生的廣告宣傳費,沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費的表嗎
一筆收入,企業(yè)已于2024年開票并確認(rèn)所得稅收入,繳納了企業(yè)所得稅。但由于訂單后期不能執(zhí)行業(yè)務(wù)沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發(fā)票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呀
老師,我們異地開票,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局進(jìn)行所得稅的異地預(yù)交稅款,能用三方協(xié)議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個體戶季度多免稅,個體是不是在網(wǎng)上也可以開票
老師,商貿(mào)公司,確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷項稅額,但是所得稅收入又申報了,增值稅稅收入又沒申報,這樣可以嗎
核定征收經(jīng)營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請問一下2023.11月購進(jìn)專利,開進(jìn)來是無形資產(chǎn)*專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓費。 借無形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款。那需要做借管理費用 無形資產(chǎn)攤銷 貸累計攤銷的嘛?
老師,現(xiàn)金折扣是計入財務(wù)費用里的手續(xù)費對嗎?
那系統(tǒng)生成的這個稅額和我算出來不一樣的呀
和你計算出來的不也是一樣的嗎?
我算出來是3025.095的呀,系統(tǒng)是2013.54
你不得減去你之前繳納那個嗎?
好的,老師 明白啦!謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評
老師 那看這個企業(yè)所得稅的累計金額的話就是我1-9月份一共就有121003.8的利潤對吧老師?
對,沒錯,就是這么算的。