你好;? ? ? 租賃 ; 經營租賃 *裝載機租賃費; 按13%開票? ?
老師,我們是洗煤廠,從甲方購煤,運輸車隊在運輸途中拉的煤出現了損耗,然后我們把這些合理損耗賬務處理怎么處理? 借:…… 貸:庫存商品-原煤
老師我想問下 我們是建筑安裝業 我給對方開了700萬發票,本來對方收到發票應該支付700萬的預付款,但是他們現在一分錢沒付,我這邊怎么做賬務處理?
老師,就是我們幫對方公司推廣酒,然后開票給對方公司,但是對方公司不是給錢給我們,而是用酒這類的貨物來抵這個錢,我們該怎么做賬呢
老師 我們本來是洗煤廠 對方公司用我們的裝載機了 然后現在要付我們錢 我們應該怎么開票
老師我們物流公司 然后貨損給對方賠付錢 對方給我們開的票 我們怎么做賬
工商年報里社保單位繳費基數,填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
我們實際并沒有這個業務 租賃下邊的什么
你好; 沒有業務;? ?不是支付了裝載機的使用費嗎??