你好學(xué)的,按照你的租賃期按月做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
老師,請(qǐng)問? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發(fā)票,我只是在8月做了個(gè)分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 8月沒有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現(xiàn)在有開辦期,沒有銷項(xiàng)發(fā)票,那9月的房租發(fā)票要不要認(rèn)證做賬?還是等以后有銷項(xiàng)發(fā)票再做?這個(gè)分錄分別怎么做?
老師,你好。我們廠租每個(gè)月都有計(jì)提,房租發(fā)票是一個(gè)季度才開具給我們的。現(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做的?計(jì)提的時(shí)候是:借:制造費(fèi)用——廠租 貸:應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師新年好!我去年3月時(shí)用公賬付給項(xiàng)目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當(dāng)?shù)亻_票的稅率太高,個(gè)稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢,當(dāng)時(shí)以后會(huì)有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費(fèi)用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時(shí)用公賬付給項(xiàng)目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當(dāng)?shù)亻_票的稅率太高,個(gè)稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢,當(dāng)時(shí)以后會(huì)有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費(fèi)用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
老師你好,我們是一般納稅人,這個(gè)月公司有一筆房租費(fèi),房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計(jì)提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
每個(gè)月攤銷的軟件使用費(fèi)的貸方科目為什么是入預(yù)付賬款 而不是像房租費(fèi)一樣入 長期待攤費(fèi)用?
實(shí)收資本沒有到位,什么時(shí)候要繳足?
停車費(fèi)開票稅率怎么區(qū)分
老師你好,小規(guī)模納稅人季報(bào)時(shí),有減免增值稅稅額,請(qǐng)問老師計(jì)提稅金和繳納稅金,結(jié)轉(zhuǎn)稅金都該怎么做賬呀
銀行貸款需要提供報(bào)表,銀行要求負(fù)債合計(jì)除以資產(chǎn)總額控制在60%,這個(gè)負(fù)債合計(jì)是流動(dòng)負(fù)債和非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)嗎?用資產(chǎn)負(fù)債表上負(fù)債合計(jì)除以資產(chǎn)合計(jì)??
老師。我想問問3月的應(yīng)收賬款應(yīng)該是我做錯(cuò)了,但是不知道哪里有問題,麻煩幫我看看,謝謝
下午好!老師,我們公司老板朋友通過公司的賬戶走業(yè)務(wù),他買商品從我們公司戶里采購,也開進(jìn)項(xiàng)票,賣貨物的錢也走公司賬戶,都開銷項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)錢怎么取出來給他呢
出口問題,5份報(bào)關(guān)單一個(gè)境外收貨人,可以開一張普通發(fā)票嗎?
民非這邊年報(bào)調(diào)增的話怎么做分錄?
老師,減少資產(chǎn)總額的方法有哪些?
進(jìn)項(xiàng)稅的部分呢,收到發(fā)票后呢?
借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用,然后再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。