您好,這個(gè)是屬于1%的哈
我們是小規(guī)模納稅人,在1月份開(kāi)具了張普票,現(xiàn)在要紅沖,當(dāng)時(shí)開(kāi)的時(shí)候稅率是3%,現(xiàn)在疫情期間稅率是1%,現(xiàn)在紅沖重新開(kāi)稅率是多少呢
老師,小規(guī)模納稅人,4月份紅沖了一張2月份的發(fā)票:2月份稅率是1%,紅沖稅率也是1%,但是4月小規(guī)模普票免增值稅了,這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表有影響嗎
3月份開(kāi)專票稅率是1%但是開(kāi)錯(cuò)了,這月沖紅重新開(kāi),還能享受1%的稅嗎?
老師,3月份還是小規(guī)模稅率1%,現(xiàn)在是一般納稅人了,想紅沖1%發(fā)票,紅字發(fā)票稅率開(kāi)多少呢,然后要開(kāi)9%稅率發(fā)票,要交稅嗎
老師,3月份開(kāi)普票稅率1%,現(xiàn)在是一般納稅人了,稅率是9%,如果紅沖3月份開(kāi)票,紅沖稅率是1%嗎
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
那我紅沖了,再開(kāi)就是9%稅率,我現(xiàn)在是一般納稅人,要多交稅了,是嗎老師,
對(duì)的,確實(shí)是有這個(gè)弊端
老師,我看稅控盤可以選1%,這個(gè)可以開(kāi)嗎?原因?qū)戦_(kāi)票有誤
不可以,這種稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)查