4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20% 4001-20000的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20%? 20001-50000的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000
老師好,請問個人到稅務局代開搬運裝卸勞務3萬元、生活服務3萬元、現代服務3萬元發票,請問都要繳什么稅?
你好,我們想讓公司代發勞務費,大概20個人,每人6000,公司需要個人所得稅,服務費,公司開票稅金6%,,請問增值稅3%公司需要交嗎 如果個人去稅務局開勞務費發票,個稅的增值稅是需要自己負擔,,那公司代開的話,公司需要交嗎
公司請了10個零人,挖溝埋管道,共用了3萬工錢。 我們公司和甲訂一個協議,協議內容寫做某某活路,工錢合計3萬。相當于甲在找9個人來做。 甲一個人去稅務局代開3萬的勞務票來公司結賬, 我們轉款3萬給甲,這樣操作可以嗎?如果可以,這3萬我們還需要代扣個稅不(甲在稅務局開票已經交了稅)?
老師,請問個人到稅務局代開建筑服務勞務費,稅務局未代扣個人所得稅,收票方需要代扣嗎?且這個人全年勞務未超過10萬
請問老師,個人為公司做服務屬于勞務嗎?收入3萬需要繳納個稅6000(3萬*20%)嗎?(稅務局代開生活服務費發票3萬)
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
老師,開普票就沒有增值稅和附加稅,是嗎?奇怪的是,稅務局居然說是,開票金額*20%,也不知道是怎么回事?
現在開普票是免稅的,所以不計算增值稅,附加稅費)
老師,稅務局為什么會說是,開票金額*20%,預扣預繳?
都說了哈,現在開票免增值稅和附加,所以直接20%