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Q

老師你好,二年從對公打出去幾千塊錢沖油卡,因沒有發票一直掛著預付,實質上已經加完油了。現在要怎么處理?

2022-10-16 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-16 15:33

同學,你好 發票呢?還沒有開嗎?

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快賬用戶8130 追問 2022-10-16 15:35

不會再開了,有可能丟失了。之前是代理計帳公司做的帳一直沒對過。現在這個帳要怎么處理。

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齊紅老師 解答 2022-10-16 15:36

同學,你好 借:營業外支出 貸 :預付賬款

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快賬用戶8130 追問 2022-10-16 15:37

到匯算清繳要調增對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 15:37

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶8130 追問 2022-10-16 15:38

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2022-10-16 15:41

不客氣,滿意請5星好評,謝謝

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同學,你好 發票呢?還沒有開嗎?
2022-10-16
那這個預存是不是給開一個充值那個發票普通發票?根據這個可以稅前扣除這個,
2020-05-21
首先,明確當時的對沖處理: 當時子公司股權轉讓,系統賬對沖結清,說明在那個時點,對相關的應收賬款和應付賬款進行了處理,認為該業務已經完結。 現在收到貨款的賬務處理: 由于之前的對沖處理可能已經將相關科目清零,現在收到貨款,可以先確認這筆貨款的性質屬于以前未結清業務的后續收款。 可以做以下賬務處理: 借:銀行存款(收到的貨款金額) 貸:營業外收入(或其他合適的科目,視具體情況而定,因為這屬于意外的收入,不屬于正常經營活動產生的收入,也可以考慮使用以前年度損益調整科目,如果涉及調整以前年度的財務報表)。
2024-11-05
同學你好 借固定資產 借進項 貸應付賬款暫估 或者做 借預付賬款 貸銀行存款 這樣
2021-11-24
同學你好 都有發票的 購進的時候 借庫存商品 貸應付賬款 銷售出去的做內銷的分錄 無法銷售的計入待處理財產損溢
2022-05-11
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