你好,普通發票的專票對方沒有認證的都需要收回來。
跨月專票紅沖,需要收回原發票嗎
發票跨月紅沖,購貨方沒有抵扣,購貨方已將需要紅沖的發票已經郵寄給對方,開票方紅沖發票后需要把負數發票郵寄給購貨方嗎?原藍字發票需要對方寄回嗎?
跨月紅沖發票,對方已入帳,需收回原票嗎?
老師,普票對方已入賬。我紅沖后,需要把對方紅沖的原票要回來嗎?我紅沖的這張負數發票需要給對方嗎?
跨月紅沖發票后,需要給對方紅沖發票嗎?原發票需要收回嗎?
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規模,現在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎
老師請問一下,多支付的員工的差旅費,后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費:-160負數紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬,為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因為不符合要求沒有入賬,稅務要求對此澄清,如何回復
老師您好,前幾天工商年報明明把公司注冊資本與實收資本都改成十五萬并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊資本五十萬實收資本沒錢?
老師麻煩問一下什么時候才會做計提稅金,稅金及附加
匯算清繳,交通費,律師費,填哪里?管理費用科目累計折舊,福利費,在期間費用表哪行填寫?
收回來的這些發票不需要給對方。
紅沖的發票需要給對方嗎?還是只需要給開正確的發票呢
你好,發票收回來的開了負數不用給對方
開了負數的發票我們自己留存備查就可以了嗎
對的,是的,第一聯拿來作賬,其它的自己留存。
做賬這塊具體該怎么做呢?之前已經入賬的發票記賬聯不用拿出來嗎?
之前的做借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項, 現在開了負數 借應收賬款負數 貸主營業務收入,負數 應交稅費、應交增值稅銷項負數
然后再按正確的發票再做一筆?
對的,是的,是這么做的。
做負數發票的這個憑證后面只附一張紅字發票就可以嗎
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。