同學(xué)你好 如果沒(méi)有,可以直接通過(guò):利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
老師您好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年多結(jié)轉(zhuǎn)了一筆成本,但是賬套沒(méi)有 以前年度損益調(diào)整的這個(gè)科目,我應(yīng)該如何做分錄
老師,我想問(wèn)下,就是我發(fā)現(xiàn)我21年年底多預(yù)提了一筆幾十萬(wàn)的費(fèi)用,就不應(yīng)該預(yù)提。那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,我是不是做一筆調(diào)整分錄,在2月份賬里做借預(yù)提費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配-沒(méi)分配利潤(rùn),然后在21年匯算清繳做一筆調(diào)增
老師,你好。我前幾年有預(yù)付賬款,拿不回發(fā)票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)批了可以清理。但我發(fā)現(xiàn)賬套里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。我該怎么做分錄
老師好,以前年度應(yīng)付賬款貸發(fā)余額負(fù)數(shù),表示我發(fā)票已經(jīng)收不回來(lái)了,現(xiàn)在想清賬,借,以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,對(duì)不對(duì)?
老師,救命!22年收到的發(fā)票由于當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)成本,所以發(fā)票一直沒(méi)沖賬,一直掛著預(yù)付 賬款,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)批示說(shuō)做以前年度損益調(diào)整,我不知道具體怎么做?分錄是什么?懇請(qǐng)老師指教
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計(jì)稅又用簡(jiǎn)易計(jì)稅,成本都不能混淆,這個(gè)做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購(gòu)入的固定資產(chǎn)那個(gè)項(xiàng)目都用,都抵扣到一般計(jì)稅項(xiàng)目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對(duì)損益分錄是什么
銷(xiāo)售貨物,對(duì)方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟是幾個(gè)點(diǎn)的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費(fèi)還沒(méi)有交,是不是可以先計(jì)提,
這個(gè)勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表一季度就開(kāi)了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表咋填。12月31日出票已申報(bào),1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?