你好,同學 對的,正確的
老師,2019年底發的年終獎,繳稅明目是一次性獎金,綜合所得預扣申報。但全年收入較低,這一部分可以退稅嗎?為什么在個稅APP上不自動算這一部分。
老師好,年終獎我是一次性發給職工,申報個稅時可以分開申報嗎?一部分單獨填在全年一次性獎金收入,另一部分合并在工資薪金所得,會計做賬就是全年一次性獎金收入,這樣可以嗎?
老師,年終獎和1月份工資合并發放的話,年終獎部分可以選擇年終一次性獎金計算個稅嗎?我是想問無論是發放一筆金額或者拆分2筆發放是否都可以用全年一次性獎金計算個稅。
老師,今年上半年我們公司發了一部分獎金,我可以把這部分獎金先不交稅,等到年底再發另外一部分獎金時,一次性計入工資中交個稅嗎?
老師,你好,請問我們公司給員工發年終獎,可以一部分申報為全年一次性獎金單獨申報,一部分合并到綜合所得申報嗎
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業務招待費匯算填管理費用其他還是業務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?
我先把這部分獎金做賬,但報個稅時先不計入,是這樣處理嗎?就是會計上該計入哪里,就計入哪里,只是個稅申報中先不計入,對嗎?
對的對的就是這樣的,沒問題的。
謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。