你好,請看A選項的描述,是購入時,而不是領用材料的時候,所以不包括領用材料的進項3900
老師,這道題,第三個資料,擴建幼兒園領用甲材料進項稅額不讓抵扣嗎,為什么,還是需要進項轉出
請問老師第四小題為啥不減購進原材料和空調的進項稅
老師您好這道題領用原材料取得的進項稅額6500為什么不做分錄,其他兩個進項稅額都做了備抵稅
老師這道題的第一個選項為啥原材料的進項稅額3900不算
老師這道題的第三個選項為啥錯,正確的是啥
老師,新招進一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應商因提供的商品有問題,我們對供應商的罰款應該計入營業外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產負債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產,現在要修改,我應該怎么修改?
變更財務負責人在市場監督管理局變更的流程,老板想要把財務負責人變成我,我又不是很想承擔責任,財務負責人不變更會對財務這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務制度為餐費補貼每日100元,沒有發票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發生業務招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設不考慮千分之五那個標準),如果這10萬的業務招待費里其中1萬是沒有發票的。請問匯算清繳時,是調增4萬還是調增5萬(4萬+1無發票)?
自然人股權變更: (有限合伙)企業注冊資金100W: A 出資53W 認繳;B 出資2W認繳;C 出資45W實繳; 現在自然人:A要1元轉讓27.5%的股權給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務系統也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務系統要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入
如果是領用原材料時就計入嗎
你好,如果是領用原材料時,可以抵扣 的進項稅額就包括3900的
選項C為啥不對啊老師
你好,選項C,安裝固定資產領用材料,是正常的領用材料處理,進項稅額可以抵扣,不屬于視同銷售情形啊?