你好,有資金就支付了。 沒資金,就需要轉為營業外收入處理?
老師,公司注銷的時候,應付職工薪酬還有貸方余額488.33元,請問要怎么處理
計提工資借工程施工,貸應付職工薪酬,支付時借應付職工薪酬工資,貸其他應收款-銀行賬戶。應付職工薪酬借貸方都平的,其他應收款也是平的,但是現在計提的工程施工少了786787.68.現在怎么補計提呢,按正常補計提借工程施工,貸應付職工薪酬工資,但是這樣做了。應付職工又有貸方余額了
公司要注銷,有應付職工薪酬和銀行存款,將應付職工薪酬和現金全部調整到未分配利潤,求完整分錄(整個資產負債表, 僅保留應交稅金科目余額,其他不動)
公司要注銷但是其他應付款和應付職工薪酬有余額,怎么處理,交稅少
發放上月薪酬的明細賬要怎么填?應付職工薪酬在貸方有余額,但借方是應付職工薪酬,貸方有應交稅費,其他應收款和銀行存款,不知道明細賬和余額該怎么填
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
借股東錢是轉營業外還是轉資本哪種合適?怎么核算賬務?
你好,借股東錢,可以轉為資本 借:其他應付款 ,貸:實收資本?