同學您好,這個是違法業務風險大,合同,發票,貨物貨款四項要統一的才能做賬,慎重,錢沒有入 公司賬戶做應收款款處理,用現金走平。
我想問下,自己公司幫別人代開了發票,比如開了一萬的專票,別人轉了一萬過來,然后我們公司應該怎么做賬? 建筑裝修類的
老師,我們沒有收到錢給開了發票,他把錢轉給了我們上游公司,我們和上游公司簽訂的有代收代開發票協議。該怎么做賬呢?
請問一下老師,我們公司幫別人代開的發票,應該怎么做賬呢?錢沒有入我們公司賬戶
老師您好,我想請問一下我們公司外派了幾個人到別人公司幫忙,別的公司把錢打到我們公司賬上發放工資,應該怎么入賬
你好,我們公司代幫別人運營抖音團購,款項進入我們公司公戶,然后再轉到客戶賬戶,都沒有發票這個情況怎么做賬呢
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回