你好沒有影響的,可以的。
同一物品,在不同發(fā)票上的稅務編碼不同,稅率是免稅,有什么影響?例如:電纜線鼻,在這張發(fā)票上歸到配電控制里,在另一張發(fā)票上歸到金屬制品里。
同一物品,在這張發(fā)票上我歸到了這個稅務編碼里,在那張發(fā)票上我給歸到另一個稅務編碼里。有什么影響,會罰款嗎?
問題1 5月8號收到2張5月8號開的進項發(fā)票,1張是簽了3年只先付了為期3月物業(yè)管理費4830元,進項專票稅額273.4元;一張是簽了3年租賃房屋合同只先付了21546元租賃3個月的進項普票,稅額是627.55元。(這2張票在1個合同里體現(xiàn)的)這個分錄寫什么合適? 問題2 購買空調(diào)5月23號已打款13300元,空調(diào)合同里顯示的1張進項專票稅額是1443元,另外1張進項專票稅額180元,空調(diào)合同簽了1個。不過買的空調(diào)安裝不了,說是這月得加4500元換空調(diào)型號才能安裝上。這個分錄怎么寫合適? 問題3 一個裝修合同總額是72449元,不過這次只支付了40%也就是28979.6元,剩余的錢合同里是顯示竣工之后分2次支付,已支付40%的進項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進項專票稅額為2608.164元,沒收到發(fā)票,但是裝修合同發(fā)我了。這個需要怎么做合適?
老師,公司是做園林綠化施工的,收到一張電子普票苗木發(fā)票,一張發(fā)票上面帶有免稅和帶有稅率的發(fā)票,因為是老項目,苗木發(fā)票不抵扣的,開除單位是***園藝場,單位是一般人納稅人性質(zhì),不過有在稅務局有備案,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品實行免增增值稅,苗木屬于農(nóng)產(chǎn)品就可以開免稅發(fā)票,可他一張發(fā)票又有開了帶稅率的發(fā)票,對方給我講還必須這么開,這種有沒有涉稅風險呀?
老師好,我司是一般納稅人,收到對方公司開具的普通電子發(fā)票,是屬于自產(chǎn)家產(chǎn)品銷售,項目是苗木,稅率是0,請問我司可以申請抵扣嗎,如果能,在電子稅務局怎樣操作(備注:購入樟樹34000棵,金額88400元及鐵刀木34000棵,金額102000元,是用于工程項目里面的,購入茶葉苗10000棵,金額30000元,是用于自己苗圃種植,這個應該不會銷售,以上三個品種是在同一張發(fā)票開具)
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎