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老師,公司一個月的快遞費是月結的,本月的快遞費下個月才有開發票和付款,有時候是已經過了15號了,上個月的賬都做完了,這種怎么做賬?是收到發票或者付款時再做賬嗎?

2022-10-12 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-12 17:49

你好;? ? 先在當月暫估入費用去 ; 次月收到發票付當月憑證后面去? ?

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快賬用戶5355 追問 2022-10-12 18:58

那這樣暫估的金額不是要準確,如果不準確,多了或者少了呢?要怎么沖銷?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 18:59

你好;? ? ?到時調整即可;? 等著你 收到發票和實際支付后調整差異? ?

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快賬用戶5355 追問 2022-10-12 19:07

怎么調整?能舉例子嗎?就比如收到發票150元,付款150元,暫估120元,我是新手,有點懵。

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齊紅老師 解答 2022-10-12 19:07

你好;? ? ?暫估了120元費用 ;? 你收到發票150元;? 那么你就 補做30元分錄即可? ?

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快賬用戶5355 追問 2022-10-12 19:11

那我10月份暫估,十一月份收發票和付款,11月份做完這筆,那原始憑證放在10月還是11月?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 19:11

你好;? ?10月做120元分錄 ;? ?11月收到發票 補 30元的分錄 。 發票付10月后面 ;? 11月付發票復印件。? ??

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你好;? ? 先在當月暫估入費用去 ; 次月收到發票付當月憑證后面去? ?
2022-10-12
您好:分錄為 借:管理費用-快遞費 貸:銀行存款 庫存現金(已付的)
2022-01-04
您好 收到專票 借:應付賬款-暫估 -***公司 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:銷售費用-快遞費 借方紅字(進項稅額) 貸:應付賬款-***公司
2021-03-20
同學你好 付款的時候先做預付款,到月底再做一個收到 發票的憑證
2024-05-08
您好,同學,可以計入職工教育經費中呢
2023-09-23
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