你好 你看一下我的圖片,是沒(méi)有的
老師民間非盈利組織業(yè)務(wù)活動(dòng)成本二級(jí)明細(xì)科目有哪些
#提問(wèn)#老師 民間非營(yíng)利組織季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入是填業(yè)務(wù)活動(dòng)表上的所有收入?營(yíng)業(yè)成本是填寫(xiě)業(yè)務(wù)活動(dòng)表上的“業(yè)務(wù)活動(dòng)成本還是”包含各種費(fèi)用的合計(jì)啊?利潤(rùn)總額又怎么填?
民間非營(yíng)利組織,有沒(méi)有業(yè)務(wù)活動(dòng)收入這個(gè)科目呀?看著有業(yè)務(wù)活動(dòng)成本
老師,請(qǐng)問(wèn)在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說(shuō)做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個(gè)科目嗎
老師,這個(gè)暫估我總覺(jué)得沒(méi)太明白,賬上暫估5萬(wàn)的,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來(lái)票7000元,借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤(rùn)表是虧損狀態(tài),我想修改去年財(cái)報(bào)和季報(bào),我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù)),這樣對(duì)嗎
老師公司給員工買(mǎi)的手機(jī)工作用,是直接做辦公用品,還是福利費(fèi)
個(gè)體工商戶(hù)(小規(guī)模)的個(gè)人所得稅也是每個(gè)季度申報(bào)一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳嗎
請(qǐng)問(wèn),我們公司跟私人租車(chē),他開(kāi)不了發(fā)票給我們,我們?cè)趺慈胭~呢?
酒店能開(kāi)專(zhuān)票嗎,專(zhuān)票幾個(gè)點(diǎn)
老師,我們新租的廠房花費(fèi)的裝修費(fèi)用記到哪里
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 是開(kāi)票了,沒(méi)付錢(qián)嗎?
老師你好,公司24年底利潤(rùn)需要正,費(fèi)用58萬(wàn)沖了一筆費(fèi)用28萬(wàn)后費(fèi)用30萬(wàn),發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬(wàn),匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用30萬(wàn),職工薪酬48萬(wàn),提交也成功了,像這個(gè)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),謝謝老師
材料庫(kù)存太多,注銷(xiāo)怎樣處理