您好,你不抵扣為什么勾選啊,都是這樣?
進出口的外貿企業,如果出口貨物的進項票之前給不懂的會計給當做一般的進項票給勾選抵扣了,現在是不是就退不了稅了?
老師,我是外貿企業,一般納稅人,勾選了一張退稅抵扣勾選的專用發票,金額6675 ,稅額867.75。后期我要怎么錄分錄呢
老師您好,請問一般納稅人貿易公司,申請出口退稅流程是怎樣的,公司2021年12月出口貨物報關,勾選了出口退稅的進項票,2022年1月開銷項票給外國公司,1、2月份的增值稅正常申報,請問接下來想申請退稅,該怎么去操作,非常感謝!
老師,我問下進出口紡織外貿企業有張進項專票開的是*勞務*數碼印花,這個退不了稅進項稅和普通企業一樣正常抵扣勾選是嗎?還有這張進項我應該怎么做賬???
老師,請問一下,外貿出口企業。一直都沒開出口發票。但是有做出口退稅,那么當月退稅勾選的進項專用發票該如何做賬呢?
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
公司每個月都有購買預售卡和禮品卡 超過多少金額有風險 財務日常怎么處理
我公司要網上減資,需要提交公司債務清償或者債務擔保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優惠政策,存在未按會計核算規定計入當期損益,申報企業所得稅涉稅風險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進項發票也到了,庫存也不小,銷售發票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因為進項差價大,增值率高嗎
內外賬交接需要注意什么?
老師小規模納稅人這個選減征還是免征。
因為要退稅啊,是退稅用的。不是抵扣用的。有抵扣勾選和退稅勾選。外貿企業要退稅就是要退稅勾選
你你好,這樣做。 借:原材料等 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)