你好,那你看下對應(yīng)的銷售是不是免稅的,如果是免費的話不可以的。
老師您好,我司是外貿(mào)企業(yè),最近在做一筆出口退稅的業(yè)務(wù),進項發(fā)票已經(jīng)勾選退稅確認了,但是現(xiàn)在顯示報關(guān)單名稱和發(fā)票不一樣,專管員審核不通過,那我這張發(fā)票可以讓供應(yīng)商紅沖重新開具嘛
老師,我這家是進出口外貿(mào)企業(yè),這個月報11月的稅,11月有進項票過來,我問了老板都是用來出口的,11月出口了但是忘了開票出去,我這個月報11月的稅時是不是先把進項票退稅勾選,然后按照普通企業(yè)的方式正常申報增值稅呀?
老師您好,我是外貿(mào)出口企業(yè),有張退稅的進項發(fā)票退稅科那說開的不對,讓把發(fā)票退回從新開,這張進項發(fā)票已經(jīng)紅沖了,后來退稅科又把錯誤發(fā)票的退稅流程審批通過了,這種情況怎么辦?還有這張發(fā)票我已經(jīng)勾選退稅認證了,報稅的時候如何申報
老師,我問下進出口紡織外貿(mào)企業(yè)有張進項專票開的是*勞務(wù)*數(shù)碼印花,這個退不了稅進項稅和普通企業(yè)一樣正常抵扣勾選是嗎?還有這張進項我應(yīng)該怎么做賬啊?
老師,進出口外貿(mào)紡織企業(yè),出口報關(guān)單相對應(yīng)的進銷項都齊了,這個月有個這個 給客戶做數(shù)碼打樣的費用,生產(chǎn)前,做的數(shù)碼樣品的收費 確認顏色款式的,這個進項專票進項稅額是和普通企業(yè)一樣正常勾選抵扣還是怎么操作啊?
小規(guī)模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔(dān),這個費用是怎么算?我們也給小規(guī)模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發(fā)票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務(wù)處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續(xù)150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現(xiàn) 算企業(yè)收入嗎
貿(mào)易公司,報關(guān)單上貿(mào)易術(shù)語應(yīng)該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規(guī)模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
銷售票都是根據(jù)報關(guān)單來開的,是免稅的,和報關(guān)單相對應(yīng)的進項票13個點的也有的齊了,那是不是代表這張進項稅退不了稅呀
你開出去的是勞務(wù)嗎?如果是的話,你不能退稅,只能免稅,你對應(yīng)的進項就沒法抵扣。
我進出口外貿(mào)企業(yè),紡織業(yè),買的貨賣出去的也是貨,相對應(yīng)的進銷項大類是紡織產(chǎn)品,這個月多個這張專票
那你們現(xiàn)在還能免稅嗎?只要免稅就不允許抵扣?
不明白,我們開的銷項票一直是免稅,所以這個進項稅是和普通企業(yè)正常抵扣進項稅還是退稅勾選確認還是什么都不勾選
在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選。
加稅合計做賬就可以的。
好的,會計分錄怎么做呀
借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
好的,還有就是服務(wù)費進項專票,這個進項稅怎么操作呀?是和普通企業(yè)正常抵扣勾選,還是選擇不抵扣勾選啊?
這個服務(wù)對應(yīng)的進項是什么業(yè)務(wù)的?
代賬服務(wù)費
借管理費用咨詢服務(wù),應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進項貸、銀行存款,如果你們單位有內(nèi)銷的,內(nèi)銷和外銷分不出來的,計算抵扣。
我們公司暫時都是出口, 就是說這張代賬服務(wù)費是和普通企業(yè)正常抵扣進項稅是吧?
沒內(nèi)銷抵扣不了的