你好;? 不會是負數的;? 你去看看你們是不是 銀行存款 ;庫存現金 有差異金額??
老師,我做賬的公司,老板自己墊付自己的錢進去買東西,老板墊付的款項沒有在銀行存款中減少,導致銀行存款余額是正數,可是資產負債表貨幣資金是負數了,而且已經申報了企業所得稅和填報會計準則了,這還怎么辦呢?
老師您好,單位結賬出報表后,銀行存款人民幣美元戶賬戶余額都是正數,為什么資產負債表貨幣資金項目是負數呢?需要怎么調整?
您好老師!資產負債表里2022年12月結賬后應收賬款、預收款都期末余額都是負數,如何做一筆賬戶調整呢?分錄該怎么寫?
老師好。我是參公事業單位,執行的是行政單位會計,今天結賬,發現12月月份結賬的話,會計報表是平衡的,收入費用表的本期盈余是-1152,和資產負債表的本期盈余-1152一樣,是負數。然后我年度結轉后,再結年度賬時,發現資產負債表的“負債+所有者權益合計”的期末余額數不等于資產合計期末余額,而且還比資產合計數多了+1152,這個數正是本期盈余-1152的反數請問什么原因,我該怎么調。是不是預算會計結轉后還要調到財務會計賬上,叫什么差異調整?
老師,資產負債表上貨幣資金的金額與余額表上貨幣資金的數不一致怎么辦?有美元賬戶平時結完匯余額還是在美元賬戶,月末怎么把美元賬戶的金額調整為人民幣金額呢?
小型企業和小型微利企業是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調整
你好我們東西運到港口了公司到港口的運輸發票有幾個注意的事項,車牌號,公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉到員工宿管室了,領用時攤銷走的銷售費用,現在報廢要在攤銷另一半,那現在在宿管室報廢攤銷的這另一半是走銷售費用,還是走管理費用?
老師,公司繳納的社保基數,1月和2月的不一致,我在填報工商年報信息的時候我該怎么填寫呢
老師勞務費的個稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報后有繳費截止期限嗎?超過期限會不會被處罰呢?
如果實收資本沒有實繳可以用盈余公積轉嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認收入交稅,我們這個應該怎樣處理比較好?
沒有差異金額核對過了,就是現在我單獨看美元戶科目余額表是正數,然后單獨看人民幣科目余額表也是正數,而美元戶的綜合本位幣就變負數了,然后資產負債表的“貨幣資金”項目也是負數。
你好;? ?正常不會這樣 ;你問下售后給你遠程看看; 是不是設置的不對??
售后已經看過設置是沒有問題的,我在想是不是沒有調匯的原因
你好 ;? ?那不應該會有出問題的; 去看看調匯是不是不對? ?
老師會不會是因為我每期期末都沒有調匯,現在補調匯可以?調匯分錄怎么做呢?
你好;? 你們之前沒有調匯嗎; 我還以為你弄了 ; 那你現在調整哦;? 可以9月做??
請問調匯分錄怎么做呢?是這樣嗎?借:財務費用--匯兌損益 貸:銀行存款 匯兌損益為(期初匯率-期末匯率)*銀行存款期末余額 這個銀行存款期末余額是美元戶的期末余額嗎? 做了這筆分錄會影響我科目余額表的正常余額嗎?
看你科目哈; 比如說 1、收匯的時候做賬; 借:銀行存款(外幣) 貸:應收/款項 2、結匯的時候已經做了 借:銀行存款(人民幣) 貸:銀行存款(外幣) 3、這個時候外幣金額已經跟銀行的賬單上一致了 4、不同的只是在你收匯的時候的匯率和結匯的匯率不同,換成的人民幣也不同,所以調整的是 借:財務費用 貸:銀行存款(人民幣)