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老師,老板新買的公司,21年10月份買過來的,那時侯貨幣資金是有1萬多,然后我的前任財務沒有建帳,也沒有相關的記賬憑證什么的但是我查看了稅務局填報的21年財務報表,銀行存款變為5.7元了,那我現在建帳的話怎么做比較好,從22年1月開始建帳嗎還是

2022-10-12 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 11:37

你好,咱最好比著電子稅務局里面的那個資產負債表來填寫,錄入期初數據,接著他的做,要不然就不匹配了。

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:37

也就是說咱買過來的時候,當時稅務沒有注銷,就是按照我說的來做。

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快賬用戶1277 追問 2022-10-12 11:42

可是21年10月份我們就把公司買過來了,然后我們公司的前任會計沒有做21年10月-12月的賬,但是前任會計在稅務局申報的財務報表貨幣資金為5.7元了,我看了21年9月的貨幣資金有1萬多呢,而且沒有實收資本,但是21年整年的財務報表貨幣資金5.7元,實收資本5.7元,然后今年7月底,銀行收取了5.7元的手續費,也就是現在這個公司的銀行存款為0了,那老師我應該怎么做呢?需要建帳嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:44

你好,我們需要繼續接著他做,然后把相關的科目咱相互沖減一下就行,你可以借實收資本貸銀行存款,就把這兩個科目相互沖減掉了,我們就相當于從零開始了。

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快賬用戶1277 追問 2022-10-12 11:46

那還有一個銀行回單支付的網銀手續費5.7呢,怎么做呀

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快賬用戶1277 追問 2022-10-12 11:47

老師那我需要建帳嗎?我從什么時候建帳比較合適呢

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:53

你好,咱們直接正常就應該接著他那個月份。咱們十月份買過來的,如果他他的業務是截止到十月份,我們要從11月份就要開始建賬,中間沒有業務的,可以直接結賬就可以。 手續費的話正常做賬就行了,這個金額沒啥影響。

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快賬用戶1277 追問 2022-10-12 11:54

不是,可是21年10-12月份我前任財務在稅務局申報了財務報表,但是沒有建帳,也沒有記賬憑證那些哇

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:57

你好,那就說明前面的那個會計,他就是不正規,就是亂報的,所以說咱們現在咱就不要管之前了,咱們就把自己現在手里的做好,按照資產負債表來錄入期初數據,然后把這些科目沖減掉,就從零開始就可以了。

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快賬用戶1277 追問 2022-10-12 11:57

而且實收資本就5.7元,貨幣資金也是5.7元,對沖以后那貨幣資金就是0了,還支付了手續費5.7元,那貨幣資金為0,怎么支付手續費了呢,那這個怎么平哇

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:57

你好,那么咱就這個手續費就不要做賬了,

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快賬用戶1277 追問 2022-10-12 11:58

按照21年12月的資產負債表填寫期初數據嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:59

你好同學,對的是這么個意思。

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快賬用戶1277 追問 2022-10-12 11:59

你好,那么咱就這個手續費就不要做賬了,好的,那老師我直接從這個月建帳合適嗎?然后把實收資本跟貨幣資金沖減掉,還是可以不用建帳了,因為現在這個公司沒有業務,銀行余額也是0

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快賬用戶1277 追問 2022-10-12 12:00

你好同學,對的是這么個意思。 好的,老師我看了21年12月稅務局申報的財務報表,除了貨幣資金跟實收資本5.7元以外,其他數據都是0

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齊紅老師 解答 2022-10-12 12:07

您好,我的意思是您按照他賬,然后接過來,按照他的資產負債表的數據來錄入期初數據,建完帳以后,咱們再把實收資本,在貨幣資金把這兩個科目沖減掉,這樣不就成零了嗎?

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快賬用戶1277 追問 2022-10-12 12:09

好的,那老師的意思是還是從22年1月開始建帳是嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-12 12:14

你好同學,對的就是這個意思。

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快賬用戶1277 追問 2022-10-12 12:15

好的呢,那我這個月把科目對沖掉可以吧,因為上個季度稅務局申報了財務報表也是5.7元

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齊紅老師 解答 2022-10-12 12:24

你好,沒事兒,咱們財務報表的話還是以年度為準,那個不用管它了。

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快賬用戶1277 追問 2022-10-12 12:25

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-12 12:33

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你好,咱最好比著電子稅務局里面的那個資產負債表來填寫,錄入期初數據,接著他的做,要不然就不匹配了。
2022-10-12
同學,重新建賬流程比較多,你要看下齊紅老師的課程
2022-10-12
你好!建賬的時候沒有用上一期的科目余額表嗎?是2020年做的19年的匯算請教嗎?調整前你們不是虧算嗎?
2020-11-12
第一情況,要根據銀行回單和對賬單問清原因,補一下憑證,如果對方不配合,你直接把銀行金額寫對了,用其他應付款做個平衡調整。之前的賬你就不方便管了,后面的賬做對了。 第二個情況,把今年的銀行對賬單理一下,按實際發生做一個憑證并計稅,在十一月申報完整。
2022-11-27
同學你好 對的 這個要改的
2022-09-15
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