你好,咱最好比著電子稅務局里面的那個資產負債表來填寫,錄入期初數據,接著他的做,要不然就不匹配了。
背景:我們公司是18年成立的,是建筑行業公司。但是之前沒什么工程,所以之前我們沒有財務,沒有會計軟件,一般報稅什么托外面公司做的。今年開始接到比較大的項目后,10月份老板決定自己要有一個會計,老板比較信任我的人品,所以把我提上去了。但是我從未實際操作過。 第一步:購買會計軟件,是建一個新賬套嗎?與之前外面托付做賬的賬套有關系哇?(因為不是全新的公司,之前的東西要怎么處理)
老師:去年匯算清繳的時候,公司負債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財務里面按照1月份開始建的帳,然后那個去年負債的5031.89元就結轉不到我現在做的帳里面了,但是每個季度申報的時候,他又在申報表里面,怎么辦呢?怎么補錄一個會計分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報表里面又是減掉了的。那怎么辦,有什么方法可以更正嗎?期初輸入不進去了,必須是先輸入期初,才能開始建帳呢?我是億企贏的財務軟件。
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發票不知道什么時候開的)我也沒有經驗,沒有找出當時發票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業務收入。現在稅務預警了,我增值稅報表跟企業所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬,這樣記了,可是發現這樣的話20年的利潤數變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現在的賬,
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發票不知道什么時候開的)我也沒有經驗,沒有找出當時發票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業務收入。現在稅務預警了,我增值稅報表跟企業所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬,這樣記了,可是發現這樣的話20年的利潤數變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現在的賬,
老師,老板新買的公司,21年10月份買過來的,那時侯貨幣資金是有1萬多,然后我的前任財務沒有建帳,也沒有相關的記賬憑證什么的但是我查看了稅務局填報的21年財務報表,銀行存款變為5.7元了,那我現在建帳的話怎么做比較好,從22年1月開始建帳嗎還是
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
也就是說咱買過來的時候,當時稅務沒有注銷,就是按照我說的來做。
可是21年10月份我們就把公司買過來了,然后我們公司的前任會計沒有做21年10月-12月的賬,但是前任會計在稅務局申報的財務報表貨幣資金為5.7元了,我看了21年9月的貨幣資金有1萬多呢,而且沒有實收資本,但是21年整年的財務報表貨幣資金5.7元,實收資本5.7元,然后今年7月底,銀行收取了5.7元的手續費,也就是現在這個公司的銀行存款為0了,那老師我應該怎么做呢?需要建帳嗎
你好,我們需要繼續接著他做,然后把相關的科目咱相互沖減一下就行,你可以借實收資本貸銀行存款,就把這兩個科目相互沖減掉了,我們就相當于從零開始了。
那還有一個銀行回單支付的網銀手續費5.7呢,怎么做呀
老師那我需要建帳嗎?我從什么時候建帳比較合適呢
你好,咱們直接正常就應該接著他那個月份。咱們十月份買過來的,如果他他的業務是截止到十月份,我們要從11月份就要開始建賬,中間沒有業務的,可以直接結賬就可以。 手續費的話正常做賬就行了,這個金額沒啥影響。
不是,可是21年10-12月份我前任財務在稅務局申報了財務報表,但是沒有建帳,也沒有記賬憑證那些哇
你好,那就說明前面的那個會計,他就是不正規,就是亂報的,所以說咱們現在咱就不要管之前了,咱們就把自己現在手里的做好,按照資產負債表來錄入期初數據,然后把這些科目沖減掉,就從零開始就可以了。
而且實收資本就5.7元,貨幣資金也是5.7元,對沖以后那貨幣資金就是0了,還支付了手續費5.7元,那貨幣資金為0,怎么支付手續費了呢,那這個怎么平哇
你好,那么咱就這個手續費就不要做賬了,
按照21年12月的資產負債表填寫期初數據嗎
你好同學,對的是這么個意思。
你好,那么咱就這個手續費就不要做賬了,好的,那老師我直接從這個月建帳合適嗎?然后把實收資本跟貨幣資金沖減掉,還是可以不用建帳了,因為現在這個公司沒有業務,銀行余額也是0
你好同學,對的是這么個意思。 好的,老師我看了21年12月稅務局申報的財務報表,除了貨幣資金跟實收資本5.7元以外,其他數據都是0
您好,我的意思是您按照他賬,然后接過來,按照他的資產負債表的數據來錄入期初數據,建完帳以后,咱們再把實收資本,在貨幣資金把這兩個科目沖減掉,這樣不就成零了嗎?
好的,那老師的意思是還是從22年1月開始建帳是嗎
你好同學,對的就是這個意思。
好的呢,那我這個月把科目對沖掉可以吧,因為上個季度稅務局申報了財務報表也是5.7元
你好,沒事兒,咱們財務報表的話還是以年度為準,那個不用管它了。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快開心