是的完全正確的哦,加油期待你的好評(píng)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我有八月份的科目余額表怎么建賬?是不是入期初還是期末余額?鹿丸之后,八月份的憑證需不需要重新輸入,或者直接九月份開(kāi)始憑證!我是嗯,八月份的期末余額,然后從九月份開(kāi)始紀(jì)錄片中,我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)表表上的不平衡!并且八月份的期末余額跟資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額有也不對(duì)。
但是我其實(shí)建賬是八月份的。 我是入期初余額還是入期末。 我有就是八月份的科目余額表。
老師,我們是8月份開(kāi)始建賬的,申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)年初余額填0還是填8月份資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,期末余額填9月份的期末余額是嗎
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計(jì)借方,貸方,期初余額,填哪個(gè)表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個(gè)月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開(kāi)始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
總賬建10期初用的是9月份的科目余額表還是1-9月份科目余額表
老師剛注冊(cè)的公司怎么登陸國(guó)稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒(méi)有全部實(shí)繳,如果后期有債務(wù),是不是要承擔(dān)無(wú)限責(zé)任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無(wú)限責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)?
老師,一跟我們公司簽勞務(wù)合同的員工出差可以正常給他報(bào)銷(xiāo)嗎
老師,個(gè)人把車(chē)租給公司。一年24000,,個(gè)稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進(jìn)項(xiàng)票異常,讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我先要做筆分錄吧?請(qǐng)教
老師您好 我想質(zhì)詢一下 我公司做農(nóng)產(chǎn)品初加工的 可以開(kāi)免稅的發(fā)票嗎
24年房租發(fā)票印花稅未計(jì)提 帳上也沒(méi)做賬。24年所得稅匯算時(shí)候需要調(diào)嘛
對(duì)方要求開(kāi)版權(quán)費(fèi)發(fā)票,大類(lèi)屬于哪個(gè)項(xiàng)目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個(gè)客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時(shí)候有兩個(gè)項(xiàng)目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個(gè)7月份開(kāi)始的 9月份完成的 大約140萬(wàn) 一個(gè)11月份開(kāi)始的 12月完成 大約130萬(wàn) 之前客戶沒(méi)說(shuō) 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會(huì)計(jì)就把這270萬(wàn)全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結(jié)賬進(jìn)行修改嗎(比如140萬(wàn)這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),10月開(kāi)始計(jì)提折舊 130萬(wàn)這部分11月入在建工程,12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請(qǐng)問(wèn)需要這么麻煩嗎
老師那需要錄入末級(jí)科目余額嗎?
是的是的最末級(jí)就可以